同學(xué),你好 按照分集水器4路,連接件,堵頭,支架這樣的明細(xì)開(kāi)票
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢(qián),可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢(qián)一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢(qián)是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢(qián),主要以B公司賺錢(qián)。 二、A公司經(jīng)營(yíng)范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫(yī)療器械,戶外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷售,企業(yè)管理咨詢,文化藝術(shù)交流策劃咨詢(除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)營(yíng)銷策劃,會(huì)展服務(wù),從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 問(wèn)題: 4月份B公司缺錢(qián),和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價(jià)的云端服務(wù)合計(jì)448000。當(dāng)時(shí)付款沒(méi)有開(kāi)票,8月份開(kāi)一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進(jìn)行了開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)A公司怎么入賬,它沒(méi)有大的主營(yíng)業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請(qǐng)問(wèn)入賬的科目對(duì)嗎? 2.如果對(duì)要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對(duì)要入什么科目怎么做賬?
老師,咨詢一下開(kāi)票事宜。一家貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)一些商品,但是銷售的時(shí)候有一部分商品是成套對(duì)外銷售 例如 分集水器4路 3套 連接件 24個(gè) 堵頭 6個(gè) 支架3副 這些是一整套出售,怎么開(kāi)票合適?
老師你好,想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司,產(chǎn)品有上萬(wàn)種,是直接從廠家采購(gòu),有時(shí)候廠家會(huì)有一些物料的支持,有些產(chǎn)品還存在售后,會(huì)從廠家采購(gòu)配件進(jìn)行維修,但是配件和物料相當(dāng)于我們也是出錢(qián)購(gòu)買的,公司給我們開(kāi)的也有票,但是我們維修的時(shí)候配件是免費(fèi)領(lǐng)用,物料也是免費(fèi)發(fā)放,像這些物料和配件我入庫(kù)及出庫(kù)是如何操作,之前都是按照庫(kù)存商品入庫(kù)的,出庫(kù)做銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)或者銷售費(fèi)用-商品維修費(fèi),主要處理對(duì)嗎?
1、生產(chǎn)業(yè)務(wù)中生產(chǎn)平板產(chǎn)品200個(gè),總成本96000,單位成本=96000/200=480。2022.11.01向乙公司銷售100個(gè),向乙公司開(kāi)出增值稅專用發(fā)票一張,注明售價(jià)100000,增值稅13000,價(jià)稅合計(jì)113000,貨款收存銀行。貨物已經(jīng)發(fā)出。寫(xiě)出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。2、要求:仍然是該例,收款方式改為--收到現(xiàn)金---會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?3、要求:仍然是該例,收款方式改為--全部貨款已經(jīng)預(yù)收---會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?4、要求:仍然是該例,收款方式改為--收到商業(yè)匯票---會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?5、要求:仍然是該例,收款方式改為--后收---會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?6、要求:仍然是該例,收款方式改為--2022.10.01預(yù)收款30000,當(dāng)時(shí)收款20000,余款63000,下月2022.12.01收回。寫(xiě)出該業(yè),3個(gè)時(shí)間點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄。7、要求:仍然是該例,改為:銷售手機(jī)配件100套,每套購(gòu)入成本500元,成本50000,售價(jià)30000,增值稅3900。寫(xiě)出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。8、要求:仍然是該例,增加--現(xiàn)金支付自行承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)1000元。9、要求:仍然是該例,增加-
銀行借款不設(shè)銀行賬戶可以掛長(zhǎng)期借款或短期借款嗎?
我們向供應(yīng)商購(gòu)貨,供應(yīng)商直接向他們的供應(yīng)商調(diào)貨,我們供應(yīng)商直接把他們供應(yīng)商發(fā)給他們的送貨單當(dāng)做給我們的送貨單這樣可以嗎
向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)外購(gòu)貨物,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
老師好,我公司2014年購(gòu)買的車輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開(kāi)具發(fā)票嗎?按3%開(kāi)票有購(gòu)買車輛的時(shí)間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣賺了 借投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 我想問(wèn)投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個(gè)科技公司,政府出資金,我們培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐囊恍╇娚踢_(dá)人,我這些支出,用那個(gè)科目呢,還是我要怎么分項(xiàng)目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 最好的方法是什么呢 如果沒(méi)有租賃協(xié)議呢
離中級(jí)考試只有十幾天了,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒(méi)有開(kāi)始看,在三年前考過(guò)一次中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有70多分,現(xiàn)在時(shí)間很短,還需要看中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的精講課嗎?有沒(méi)有什么辦法能速提分中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個(gè)科技公司,分項(xiàng)目核算,我用那個(gè)科目先規(guī)集成本呢
但是配件沒(méi)有價(jià)格,我們對(duì)外報(bào)價(jià)就報(bào)4路,購(gòu)買分集水器就包含這些配件?在合同上這些配件是沒(méi)有單價(jià)的?
同學(xué),你好 自己弄出一個(gè)單價(jià)來(lái)
那可以在商品名稱那欄里包含這些配件名稱,然后按套出售開(kāi)票嘛?
同學(xué),你好 嗯,也可以的,寫(xiě)清楚就行
公司做的理財(cái)收益需要交企業(yè)所得稅,還有其他稅金要交嘛?
保本理財(cái)產(chǎn)品需要交稅,一些非保本產(chǎn)品不需要交稅。
需要要什么稅
同學(xué),你好 增值稅,附加稅
那我之前都沒(méi)有交,怎么補(bǔ)交呀?
同學(xué),你好 需要做更正分錄,更改之前的分錄,體現(xiàn)增值稅,再補(bǔ)繳納
老師,我們的商品根據(jù)銅價(jià)上下浮動(dòng),那成本這塊怎么計(jì)算?
同學(xué),你好 不同的問(wèn)題最好分開(kāi)提問(wèn),會(huì)有更加專業(yè)的老師幫你解答,謝謝!