同學(xué)你好,按照計(jì)提數(shù)計(jì)算,但前提是計(jì)提的數(shù)額必須是全部已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了的。 你不能在去年計(jì)提100萬(wàn)工資,但其實(shí)只發(fā)了50萬(wàn),這樣不行的
老師你好!仔細(xì)老師你好!我想咨詢一下殘保金申報(bào)中的的上年在職職工人數(shù)及上年在職職工工資總額是怎么計(jì)算的?人數(shù)方面和所得稅申報(bào)表中統(tǒng)計(jì)的平均人數(shù)相同嗎?
你好老師!我想咨詢下殘保金繳納是去年實(shí)交工資總數(shù)還是計(jì)提數(shù)?必須和所得稅匯算表里的總數(shù)一致嗎?
老師麻煩幫我看看 殘保金填的對(duì)不對(duì),工資總和就是去年一年的工資總數(shù)吧?科目余額表上的本年累計(jì)數(shù)是嗎?然后人數(shù)的話是不是去年的平均人數(shù)?而不是12月的人數(shù)?我填的人數(shù)是企業(yè)所得稅上面的年平均人數(shù),請(qǐng)問老師我填的對(duì)嗎?殘保金是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的
老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師,殘保金的工資總額必須和個(gè)得稅申報(bào)的應(yīng)發(fā)數(shù)額一致還是和去年所得稅匯算清繳數(shù)額一致,不一致是不是會(huì)稅務(wù)稽查,我們公司小于30人
各位老師咨詢個(gè)問題啊,有個(gè)咨詢公司老板以個(gè)人的名義往公戶打了一筆錢,我應(yīng)該怎么做賬啊
請(qǐng)問單位成立購(gòu)買了一批電腦,大約10萬(wàn)人民幣,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)?計(jì)入固定資產(chǎn)的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬(wàn)以上。
你好老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據(jù)才可以暫估?老板經(jīng)常就是一句話讓我暫估
老師,請(qǐng)問公賬中錢不夠給供應(yīng)商打款了,老板自己的卡再轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報(bào)了無(wú)票收入,之后開票的金額都按無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額做的申報(bào),沖銷那個(gè)無(wú)票的收入,然后收入按沖銷無(wú)票收入負(fù)數(shù)入賬的,因?yàn)槭?2年的報(bào)的無(wú)票收入,截止這個(gè)月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個(gè)問題,這樣入賬,23-25年的利潤(rùn)表收入就是負(fù)數(shù),這樣是不是不太好呢?
請(qǐng)問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時(shí)做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請(qǐng)老師講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
請(qǐng)問老師,頂賬房的契稅怎么計(jì)算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價(jià)格是35萬(wàn)。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝