同學(xué),你好 按照發(fā)票繳納
建筑勞務(wù)清包工,外地跨區(qū)域施工,開具發(fā)票的金額和外經(jīng)證上面填寫的金額不一致,發(fā)票是898744,外經(jīng)證上面合同金額是898477,已經(jīng)根據(jù)外經(jīng)證上面的金額預(yù)繳過增值稅了,怎么辦?
我們?cè)谕獾赜袀€(gè)工程項(xiàng)目,合同里面有施工費(fèi),我們開了建筑服務(wù),工程服務(wù)發(fā)票,在外地也預(yù)繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費(fèi)發(fā)票,但是也得在項(xiàng)目名稱地點(diǎn)預(yù)繳稅款對(duì)吧,那么外地稅務(wù)局就這筆施工費(fèi)不是重復(fù)收了兩次預(yù)繳稅款嗎
建筑公司,跨市施工,11月開具了建筑服務(wù)預(yù)收款“不征稅”發(fā)票 ,同時(shí)也開具了外管證,兩個(gè)金額不一致,按照哪個(gè)金額預(yù)繳稅款呢?
建筑勞務(wù)公司,跨區(qū)域涉稅,一個(gè)項(xiàng)目有幾份合同幾個(gè)外徑證,把第一個(gè)外經(jīng)證的稅交到了第二個(gè)外經(jīng)證上面,發(fā)票還是按外經(jīng)證上面的金額開的,有沒影響,反饋時(shí)的已交稅款金額和開具發(fā)票金額要怎樣填寫
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下規(guī)定預(yù)繳稅款: (一)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 (三)小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 問題1:我公司是一般納稅人一般計(jì)稅的,能不能適用這條政策中小規(guī)模納稅人的預(yù)繳政策呢? 問題2:我公司是一般納稅人一般計(jì)稅的,這個(gè)政策適用范圍有哪些?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤(rùn)表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫(kù)存表的入庫(kù)數(shù)據(jù),出庫(kù)數(shù)據(jù),和庫(kù)存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
外管證的合同金額也需要預(yù)繳稅款吧?什么時(shí)候預(yù)繳呢?按照全部合同金額預(yù)繳還是全部合同金額減去預(yù)收款發(fā)票金額預(yù)繳呢?
同學(xué),你好 外管證的合同金額也需要預(yù)繳稅款的 你先按照發(fā)票繳納稅款,然后按照外管證的金額減去發(fā)票金額,再預(yù)繳稅款
公司11月6號(hào)同時(shí)開的“不征稅”預(yù)收款發(fā)票和外管證,那我應(yīng)該11月份預(yù)繳還是12月份申報(bào)11月份稅款時(shí)預(yù)繳呢?
同學(xué),你好 11月份預(yù)繳納
外管證和不征稅預(yù)收款發(fā)票都是要11月份預(yù)繳嗎?
同學(xué),你好 是的,都是11月
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利!