你好,沒有這個規(guī)定啊

老師 你好 新準則中規(guī)定差旅費開成普票也可以進行進項抵扣嗎 具體是哪些呢 求解答 謝謝老師
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內運輸服務的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發(fā)票呢 問題2:取得增值稅普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內旅客運輸服務即使開具的普通發(fā)票也一樣可以抵扣進項嗎
老師,您好,我想問一下,第二問,受托方代收代繳的消費稅中,組成計稅價格為什么包含煙葉稅的價格,正確的這個嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問中當期準許抵扣的進項稅額300*3%,是不是因為他是從小規(guī)模人處購買,所以即使開了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進行抵扣 謝謝老師
老師?人力資源公司勞務派遣服務采用系統(tǒng)差額按5%差額開具發(fā)票,假如應收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個怎么入帳?是不是:借:應收帳款1000,貸:主營業(yè)務收入997.62應交稅費—簡易計稅2.38同時借:主營業(yè)務成本950貸應付職工薪酬950。是用銷項稅還是簡易計稅? 還有按5%差額計稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進項稅額對嗎?我看到之前會計將稅額計入銷項稅額,也將取得的專票進行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發(fā)的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發(fā)成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發(fā)布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發(fā)過程中需要的材料,水電費,研發(fā)的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發(fā)票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關進項是否可以是虛開發(fā)票嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當地政府規(guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?