同學(xué)你好 這個可以的
老師好,法人在公司成立之前購進(jìn)了固定資產(chǎn),公司在2020年5月份成立之后,法人在2020年12月份把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到公司名下,并且開具了發(fā)票,2021年1月份也就是現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時,一次性稅前扣除了,這樣有稅務(wù)分險嗎?會有什么后果?
同一個法人兩家公司,這一法人分別占股100%和98%,并且前者給后者開勞務(wù)發(fā)票充當(dāng)成本,在計算后者企業(yè)所得稅時,可否抵扣前者開的勞務(wù)成本
兩家公司同一個法人,并且這一法人在這兩家公司分別占股100%和98%,前者公司給后者公司開勞務(wù)發(fā)票充當(dāng)成本,在計算后者企業(yè)所得稅時,可否稅前抵扣前者開的勞務(wù)成本
2016年3月31日東南有限責(zé)任公司向同一集團(tuán)內(nèi)另一家M公司股東定向發(fā)行1500萬普通股,每股面值1元,市價為2元,取得M公司100%的股權(quán),并于當(dāng)日其能夠?qū)公司實施控制。M公司合并后仍維持其獨(dú)立法人地位繼續(xù)經(jīng)營,兩公司在合并前采用的會計政策相同。合并日M公司所有者權(quán)益總額為2500萬元。 要求:⑴作出東南有限責(zé)任公司在合并日的會計分錄。 ⑵若東南有限責(zé)任公司在合并前后與M公司始終不受同一家企業(yè)控制,作出東南有限責(zé)任公司在合并日的會計分錄。
手頭有一家個人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)法人與一家單位要開發(fā)軟件,開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,假如每月15000,是以個人名義去稅局代開劃算,還是以公司(小規(guī)模)開票,然后給法人發(fā)工資,1.這兩者哪個到手更多呢?(2.之前還說到交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅剩余錢可以直接做分紅轉(zhuǎn)給法人,但是我們除了發(fā)工資也沒這么其他的成本了,怎么樣做賬才能合理取得更多收入呢?)3.個人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率多少?)
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費(fèi)了 怎么做會計分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務(wù)局填報資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)收款和我快賬軟件里面其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)對不上怎么回事?是哪里做錯了?應(yīng)該怎么查錯?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?
個體戶無票收入到哪里申報