你好 公司不能再開發(fā)票,會(huì)被列入黑名單 沒有

老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬(wàn)一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專票,按規(guī)定可以按9%計(jì)算抵扣,但是賬務(wù)怎么處理呢?認(rèn)證了發(fā)票,借:庫(kù)存商品9 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸:銀行存款 10 接下來進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品1 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1 那計(jì)算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話怎么做賬呢?
違規(guī)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣被查處轉(zhuǎn)出罰款企業(yè)稅務(wù)有何風(fēng)險(xiǎn),要是又出現(xiàn)違規(guī)抵扣會(huì)計(jì)人員要承擔(dān)責(zé)任么
1.潤(rùn)洋有限責(zé)任公司未按規(guī)定期限維納稅款,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局部下達(dá)通知,責(zé)令其在15天之內(nèi)眼的,15天后該公司仍未維納稅款。根據(jù)以上案情,回答下列問題:(1)此時(shí)潤(rùn)年公司法定代表人甲要求辦理出境手續(xù),法定代秀人甲的正確做法應(yīng)該是什么?稅務(wù)機(jī)關(guān)又應(yīng)該如何處理?(2)稅務(wù)局對(duì)間澤公司采取了強(qiáng)制執(zhí)行措施,但是發(fā)現(xiàn)扣押的房產(chǎn)有部分已經(jīng)被首先設(shè)定了抵押,抵押權(quán)人為乙公司。問脫收和擔(dān)保物權(quán)哪一-個(gè)優(yōu)先?(3)稅務(wù)局對(duì)間年公司采取了強(qiáng)制執(zhí)行措施后,此時(shí)該公司又械I商行政管理機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)有銷售假置傷劣商品的行為,決定對(duì)其處以1000元的罰款,并處沒收違法所得。問工商行政管理機(jī)關(guān)的罰款和職收機(jī)關(guān)的說收哪一一個(gè)優(yōu)先執(zhí)行?
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會(huì)要求多開點(diǎn)發(fā)票我們會(huì)適當(dāng)收取稅點(diǎn)2.有的客人因?yàn)閱挝豢梢詧?bào)銷但實(shí)際房費(fèi)沒有那么高所以會(huì)讓我們先刷多卡然后把房費(fèi)部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點(diǎn)我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費(fèi)進(jìn)賬都進(jìn)的是我個(gè)人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點(diǎn)象征性的費(fèi)用。我們一年的流水也大概要6.7百萬(wàn)了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險(xiǎn)
金稅四流合一的具體表現(xiàn)
老師您好, 9月份發(fā)放績(jī)效 發(fā)現(xiàn)有一位員工多發(fā)了1000 ,10月份這個(gè)員工退回來 請(qǐng)問這個(gè)怎么記賬呢?
老師,請(qǐng)問吃的米粉開票項(xiàng)目是什么了?
老師,請(qǐng)問一下10月份基數(shù)調(diào)整1-9月,是不是要再這個(gè)月的個(gè)稅把1-9月個(gè)人部分全部加起來申報(bào)個(gè)稅啊。
請(qǐng)問公司想在平臺(tái)開網(wǎng)店需要變更經(jīng)營(yíng)范圍嗎
銷項(xiàng)2269.36,進(jìn)項(xiàng)4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
你好轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是公司不是個(gè)人,轉(zhuǎn)讓方怎么繳納所得稅,就是按轉(zhuǎn)讓金額作為收入這么申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,請(qǐng)問下,專精特新和高薪在稅收上有什么區(qū)別
老師您好,公司為個(gè)體戶,銷售醬油醬醋酒一類的調(diào)料干調(diào)請(qǐng)問。我們沒有正規(guī)的進(jìn)銷存軟件。怎么樣能把這個(gè)賬全部記起來,還比較方便,平時(shí)就是銷售給個(gè)人,偶爾可能是銷售給單位點(diǎn)醬油醋。收支收入,因?yàn)槭菐讉€(gè)人合伙的,想主要列明白收支利潤(rùn)情況
高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?


公司是19年進(jìn)行罰款進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在是正常在運(yùn)行,但是稅務(wù)要求補(bǔ)齊相關(guān)資料
你好,是的,那么補(bǔ)齊資料就可以的