你好,這是公式哈,如果直接除以13%就不對了
老師好,請問價稅分離不是1+13%嗎?為什么答案中都是1÷13呢?
20000稅率為13%價稅分離(1+13%)×13% ,那個(1+13%)是怎么來的為什么不直接不用20000/13%呢?
1.銷售舊貨,為什么有時是13%常規(guī)計稅,有時是3%的簡易計稅呢? 2.運費稅率是9%,做價外費用為什么可以直接按13%計稅?
老師,請問一個問題哈,我們正常核算稅款的時候,為什么不直接吧總價款乘以稅率直接得到呢。。 就比如總價款是100 100*0.13=13作為稅款 非要100(1+13%)/0.13呢
問題(3):如果答案是[(15000+351)/(1+13%)]*9%=1377.96的話,這是為什么呢?前面的15000寫著是不含收入呀,為什么還要價稅分離呢? 問題(4)答案是(15000+351)/(1+13%)*13%-1040-200*9%-68.57=863.81 中間的200*9%是什么呢?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
老師那1+13%是怎么來
我一直都不明白那個1是怎么來的
如果不含稅變含稅就是20000%2B20000*13%,也就是20000*(1%2B13%)1.13,所有含稅變不含稅就是20000/1.13