你好,所得稅標(biāo)準(zhǔn)的稅率是25%的,附表里會(huì)自動(dòng)計(jì)算出優(yōu)惠額然后會(huì)減掉所得稅總額的
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當(dāng)時(shí)成立時(shí)大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個(gè)所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應(yīng)納稅所得額達(dá)不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個(gè)我們享受不了嗎?我填030那個(gè)附加標(biāo)表想點(diǎn)小型微利那個(gè)點(diǎn)不了,請(qǐng)老師給解答下
我們公司是一般納稅人,但所得稅額只有10萬左右,應(yīng)該是屬于小型微利企業(yè)吧。那這個(gè)在填報(bào)所得稅時(shí)為什么填寫10萬,表格按照25%來算稅??
你好,公司小型微利企業(yè),第三季度利潤(rùn)表中得利潤(rùn)總額為1萬元,第三季度所得稅應(yīng)該填多少?具體怎么算的?本年累計(jì)利潤(rùn)總額-20萬,那么填寫第三季度企業(yè)所得稅表格時(shí)是按照本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫是嗎?另外,第三季度還用計(jì)提這個(gè)季度的企業(yè)所得稅嗎?謝謝你了。分別回答,不要有遺漏
請(qǐng)問假如下個(gè)月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報(bào)表時(shí),是會(huì)自動(dòng)按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來自動(dòng)減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
老師,填寫107040表的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)這個(gè)提示啊?我們公司是小型微利企業(yè),年納稅所得只有25萬
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
上個(gè)季度我填寫時(shí)沒有自動(dòng)跳出來,是不是要自己填寫減免的部分哦。按道理現(xiàn)在是25%*50%*20%
資產(chǎn)總額和人數(shù)有沒有填錯(cuò),資產(chǎn)總額的單位是萬元
哦哦,那我等會(huì)打開電腦查下資產(chǎn)總額。我就納悶了這是怎么回事落。我們資產(chǎn)也沒過100萬,人數(shù)只有6個(gè)人,利潤(rùn)10萬不到。咋就按25%核算
提供沒有填錯(cuò),所得額優(yōu)惠會(huì)自動(dòng)出來,不用自己填的