A。應(yīng)納稅額小于0時(shí),應(yīng)退稅額為免抵退稅額和應(yīng)納稅額(絕對(duì)值)中較小的金額。則當(dāng)期應(yīng)退稅額=28萬(wàn)元,免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=36-28=8(萬(wàn)元) 。
某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))為增值稅一般納稅人,2020年 5月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原 材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 810萬(wàn)元、增值稅稅額 105.3萬(wàn)元;當(dāng)月國(guó)內(nèi) 銷售貨物取得不含稅銷售額 150萬(wàn)元,出口自產(chǎn)貨物的離岸價(jià)格折合人民幣 690萬(wàn)元。已 知,適用的增值稅稅率為 13%,出口退稅率為 9%,月初無(wú)留抵稅額。則下列關(guān)于該企業(yè)增 值稅的稅務(wù)處理的表述中,說(shuō)法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅 62.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為 23.7萬(wàn)元 B.應(yīng)退增值稅 58.2萬(wàn)元,免抵增值稅額為 0 C.應(yīng)退增值稅 62.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為 0 D.應(yīng)退增值稅 58.2萬(wàn)元,免抵增值稅額為 3.9萬(wàn)元
某設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),自營(yíng)出口自產(chǎn)設(shè)備。2016年10月末計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額為-28萬(wàn)元,當(dāng)期免抵退稅額為36萬(wàn)元,則當(dāng)期免抵稅額為( )萬(wàn)元。 A.8 B.28 C.0 D.36
星光公司是有進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2022年12月自營(yíng)出口貨物一批,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%,本月出口貨物銷售額折合人民幣600萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物不含稅價(jià)格200萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅料件的金額為180萬(wàn)元。則“免,抵,退”稅不得免征和抵扣稅額的抵減額為多少萬(wàn)元12.67.2248
星光公司是有進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2022年12月自營(yíng)出口貨物一批,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%,本月出口貨物銷售額折合人民幣600萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物不含稅價(jià)格200萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅料件的金額為180萬(wàn)元。則“免,抵,退”稅不得免征和抵扣稅額的抵減額為多少萬(wàn)元A12.6B7.2C24D8
某C企業(yè)為一般納稅人,生產(chǎn)的貨物兼顧內(nèi)銷和出口,2019年11月外購(gòu)原材料獲得進(jìn)項(xiàng)稅額300萬(wàn)元,內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售額為800萬(wàn)元,出口產(chǎn)品的銷售額為1600萬(wàn)元(已換算成人民幣). 該企業(yè)的出口退稅率表為10%,當(dāng)月增值稅應(yīng)退稅額是多少? 當(dāng)期應(yīng)納稅額 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(萬(wàn)元) 當(dāng)期免抵退稅額=1600×10%=160(萬(wàn)元) 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額=56萬(wàn)元 (當(dāng)期期末留抵稅額56萬(wàn)元<當(dāng)期免抵退稅額160萬(wàn)元) 當(dāng)期免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=160-56=104(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)老師,第一個(gè)試子-56萬(wàn)元怎么算的,我算出來(lái)不是這個(gè)數(shù)啊
備考注會(huì)六門(mén)的時(shí)間?
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬(wàn),后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買(mǎi)臺(tái)車,老板想他個(gè)人購(gòu)買(mǎi)。您說(shuō)以個(gè)人還是單位買(mǎi)更合理。
總賬轉(zhuǎn)結(jié)是什么意思?老師
請(qǐng)問(wèn),剛剛中標(biāo)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)668萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個(gè)稅扣除條吽呢?
給一個(gè)客戶的客戶開(kāi)了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒(méi)對(duì)公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個(gè)代賬客戶,他是一個(gè)民辦非營(yíng)利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候,核稅種,居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會(huì)有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正::行(個(gè)人獨(dú)資),個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得從今年開(kāi)始只能實(shí)行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請(qǐng)盡快更正申報(bào)。操作方法很簡(jiǎn)單,只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎