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老師,你好麻煩問一下,這邊我們公司成立一年了因?yàn)槲乙膊沤淤~,以前的會計(jì)都沒有對固定資產(chǎn)計(jì)提折舊什么的,我現(xiàn)在需要怎么做呢,

2021-11-20 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-20 22:03

學(xué)員你好,原則上來說是需要補(bǔ)提的

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快賬用戶4507 追問 2021-11-20 22:08

老師那我補(bǔ)提是把之前月份的都補(bǔ)上嗎,還是從這個(gè)月開始呢,具體的會計(jì)分錄要怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2021-11-20 22:09

補(bǔ)提金額多不多,先計(jì)算下

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快賬用戶4507 追問 2021-11-20 22:15

也不是太多就一兩萬的樣子,就是購買的辦公桌椅電腦打印機(jī)這些日常的

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齊紅老師 解答 2021-11-20 22:16

那就直接把之前的補(bǔ)提了

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2021-11-20
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2024-04-01
借固定資產(chǎn),貸銀行,借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,匯算清繳這個(gè)固定資產(chǎn)表,納稅調(diào)增
2020-12-18
您好,是可以變更的,那您可以與專管員溝通,能否在以前年度計(jì)入費(fèi)用。
2021-01-23
你好!之前內(nèi)賬賬面固定資產(chǎn)有原值和折舊金額嗎?
2023-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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