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老師,上月已經(jīng)支付,但沒有收到票,本月收到了發(fā)票,要怎么做帳呢 上月憑證是借:預(yù)付 貸銀行存款

2021-11-20 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-20 21:49

您好,您購(gòu)買的是商品嗎?如果是商品 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶1766 追問 2021-11-20 21:51

應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,我們是科技公司

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快賬用戶1766 追問 2021-11-20 21:52

但是一個(gè)成本是跟著收入來進(jìn)行每個(gè)月攤銷的

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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:54

您好,你上月沒有計(jì)入成本,這個(gè)月收到發(fā)票計(jì)入成本是了可以的。因?yàn)槲覀兯枚愐彩羌径阮A(yù)繳年度匯算清繳。

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快賬用戶1766 追問 2021-11-20 21:55

上個(gè)月已經(jīng)按月把成本攤銷進(jìn)入了

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齊紅老師 解答 2021-11-20 22:00

你做成本是怎么做的分錄

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快賬用戶1766 追問 2021-11-20 22:01

借:主營(yíng)成本(除以12個(gè)月) 貸:預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-11-20 22:05

您好,您這種成本已經(jīng)攤銷入賬了,就屬于以前未取得發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅未入賬,取得發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶1766 追問 2021-11-20 22:07

那我這個(gè)月可不可以在攤銷本月成本的時(shí)候 借:主營(yíng)成本(除以12個(gè)月)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-11-20 22:08

您好,是可以的。感謝您的提問

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您好,您購(gòu)買的是商品嗎?如果是商品 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
2021-11-20
上月支付貨款分錄應(yīng)為 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 次月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款
2022-04-11
借xx 貸預(yù)付賬款 可以這個(gè)
2021-03-16
你好 這樣更正是可以的? ?附一下更正說明?
2020-11-27
你好,發(fā)票沒收到但款已經(jīng)對(duì)公支付了,是這樣做分錄的?
2021-06-01
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