你好 這樣更正是可以的? ?附一下更正說明?
老師好,上月收到1500元的費(fèi)用發(fā)票,分錄做成借預(yù)付賬款貸銀行存款,且發(fā)票已經(jīng)和憑證裝訂好運(yùn)到省外的儲藏室,這個月還可以更正嗎?就是做,借費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,但是沒有發(fā)票作為附件
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
公司12月預(yù)付了一筆錢給員工用來購買禮品,錢已經(jīng)支付了但是發(fā)票未收到,這個分錄可以做 借:預(yù)付賬款-某員工 貸:銀行存款? 另外如果這樣做分錄的話這比費(fèi)用是屬于12月的還是收到發(fā)票當(dāng)月的?
老師您好,公司本月已經(jīng)付款,做的借預(yù)付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發(fā)票了,這筆支出是公司的費(fèi)用,我想把這筆費(fèi)用放在本月做預(yù)提費(fèi)用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致,做借費(fèi)用貸預(yù)付,下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發(fā)票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后收發(fā)票的時候 就 借 管理費(fèi)用—福利費(fèi)(或者業(yè)務(wù)招待費(fèi)) 貸預(yù)付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計(jì)軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請教,公司申請高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個重新申報,還是P圖就可以,會要求對比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購買車,租賃物賬面價值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項(xiàng)稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計(jì)36期,請問這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進(jìn)來后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來款
請問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是開辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報表,沒有反結(jié)賬,那年報的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做賬呢?
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財(cái)務(wù)報表需要注意什么