你好需要計(jì)算做好了給你,題目比較多
從紅河公司購入 A 、 B 兩種材料,增值稅專用發(fā)票上列示, A 材料的買價(jià)為10000元,增值稅為1700元, B 材料的買價(jià)為20000元,增值稅為3400元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未入庫。 3.車間及行政管理部門領(lǐng)用各種材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用 A 材料12000元、 B 材料9000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用 A 材料8000元、 B 材料21000元,車同管理部門領(lǐng)用 A 材料2000元,行政管理部門領(lǐng)用 B 材料6000元。 4.以銀行存款支付本月水電費(fèi)共計(jì)8000元,其中生產(chǎn)車間耗用6000元,行政管理部門耗用2000元。 具體見圖,謝謝老師?。?/p>
某企業(yè)2010年4月生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,共同領(lǐng)用A、B兩種主要材料,共計(jì)24375元,其中A材料12000元,B材料12375元。本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品100件,乙產(chǎn)品200件。每件甲產(chǎn)品材料.消耗定額為:A材料5公斤,B材料4公斤;乙產(chǎn)品材料消耗定額為:A材料3公斤,B材料5公斤。A材料單價(jià)5元,B材料單價(jià)10元。各車間和部門直接耗用C材料17300元,其中甲產(chǎn)品耗用8000元,乙產(chǎn)品耗用3000元,機(jī)修車間耗用1000元,供電水間耗用1500元,基本車間一般耗用3000元,管理部門]耗用500元,銷售部門耗用300元。要求:(1)按定額費(fèi)用比例法將甲、乙兩種產(chǎn)品共同耗用材料進(jìn)行分配,并編制材料費(fèi)用分配表。(2)根據(jù)材料費(fèi)用分配表進(jìn)行賬務(wù)處理。
一、資料:東方有限責(zé)任公司12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從銀行借入短期借款100000元,已存入銀行。 2.從紅河公司購入A、B兩種材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價(jià)為10000元,增值稅為1300元,B材料的買價(jià)為20000元,增值稅為2600元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未入庫。 3.車間及行政管理部門領(lǐng)用各種材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料12000元、B材料9000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料8000元、B材料21000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料2000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料6000元。 4.以銀行存款支付本月水電費(fèi)共計(jì)8000元,其中生產(chǎn)車間耗用6000元,行政管理部門耗用2000元。 5.銷售甲產(chǎn)品20件,售價(jià)每件4000元,款項(xiàng)尚未收到。 6.以現(xiàn)金500元支付銷售上述產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)。 7.分配本月工資費(fèi)用,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為4000元,行政管理部門人員的工資為6000元。 8.計(jì)提本月車間固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)為8000元,行政管理部門的折舊費(fèi)為4000元。 9.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用,按照生產(chǎn)工人的工資為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配。 10.以銀行存款支付產(chǎn)品的廣告宣傳費(fèi)2000元。 11.本月生產(chǎn)的甲、乙產(chǎn)品均已全部完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 12.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月已售產(chǎn)品的銷售成本,甲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為1200元。 13.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的城建稅700元,教育費(fèi)附加300元。 14.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的損益。 15.按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅 ,并予以結(jié)轉(zhuǎn)。 16.計(jì)算凈利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)。 17.按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,并按凈利潤(rùn)20%分配給企業(yè)的投資者。 18.將利潤(rùn)分配其他明細(xì)賬戶余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 要求據(jù)此編制會(huì)計(jì)分錄,若涉及明細(xì)科目請(qǐng)?jiān)跁?huì)計(jì)分錄中進(jìn)行反映。
根據(jù)某工業(yè)企業(yè)2022年7月發(fā)生的下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄(1)企業(yè)以銀行存款購買行政管理部門辦公用品6000元。(2)從宏達(dá)公司購入A材料,價(jià)款120000元,運(yùn)雜費(fèi)3500元,增值稅15600元,材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。(3)上述A材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料50000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料28000元。車間一般消耗領(lǐng)用A材料2000元,行政管理部門領(lǐng)用A材料1200元。(5)企業(yè)向南方公司銷售甲產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)80元,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到
1根據(jù)某工業(yè)企業(yè)2022年7月發(fā)生的下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄(1)企業(yè)以銀行存款購買行政管理部門辦公用品6000元。(2)從宏達(dá)公司購入A材料,價(jià)款120000元,運(yùn)雜費(fèi)3500元,增值稅15600元,材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。(3)上述A材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料50000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料28000元。車間一般消耗領(lǐng)用A材料2000元,行政管理部門領(lǐng)用A材料1200元。(5)企業(yè)向南方公司銷售甲產(chǎn)品3000件,每件售價(jià)80元,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。
老師,營(yíng)業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請(qǐng)問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤(rùn)表
老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個(gè)點(diǎn)異地項(xiàng)目我們預(yù)交稅費(fèi)多少
請(qǐng)問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤(rùn)表
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營(yíng)門店,直營(yíng)門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個(gè)門店對(duì)的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好???
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實(shí)際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報(bào)了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營(yíng)業(yè)額,有將近300萬,這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤(rùn),但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師請(qǐng)問有結(jié)果了嗎?
借在途物資--A材料10000 -B20000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額5100 貸應(yīng)付賬款35100