你好 單位主營是啥 買來做什么用的

老師,我們單位是一般納稅人,18年的時候以付首付的方式,每個月都會還貸款,買了一臺挖掘機(jī),2020年8月份給我們開票了,之前18年買的時候并沒有確認(rèn)固定資產(chǎn),計提折舊,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,怎么計提折舊呢
老師,我們是財政撥款企業(yè),購入購買固定資產(chǎn): 借,其他應(yīng)付款 貸,營業(yè)外收入 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入 現(xiàn)在19年的計提折舊分錄應(yīng)該怎么做呢?
我們剛剛買了一臺起重機(jī),它的價格是999000元,嗯,都是含稅價,我們買回來的時候,是借固定資產(chǎn),貸銀行存款,我現(xiàn)在折舊的分錄怎么做呢
固定資產(chǎn)沒算在固定資產(chǎn)里當(dāng)時記的是費(fèi)用之前這有分錄是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款但是我們對固定資產(chǎn)的分錄是借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款它不在固定資產(chǎn)里但是還一直在折舊所以現(xiàn)在折舊多了怎么辦啊
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費(fèi)用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價稅合計500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報收入呀,主營業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個分錄既要確認(rèn)收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會做了
老師請教下 公司注銷 有其他應(yīng)付款50萬 是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入繳納所得稅的? 如果要繳納 是什么道理 想弄明白的
老師,一套設(shè)備開票時數(shù)量可以先開0.5,再開0.5。這樣可以嗎?
股東分紅,需哪些資料作為附件?流程是怎樣的?
監(jiān)理公司的成本有哪些,可以入成本的有哪些
注冊地續(xù)費(fèi)計入什么科目
你好,20年前是核定征收企業(yè)所得稅,之后是查賬征收方式。現(xiàn)在問題就是2018年左右工程款在查賬征收后有收到工程款和支付工程等,該成本如何確認(rèn)和怎么做才能合理分?jǐn)偝杀荆?/p>
老師,我4月買的電腦,員工5月才來報銷,現(xiàn)在要怎么做賬
人家開13個點(diǎn)的普票進(jìn)來是不是不能抵稅
全年一次性獎金可以月度計提,年底一次性發(fā)放嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報的應(yīng)付職工薪酬金額大于每個月個稅申報的收入金額,可以嗎?
買回來是為了企業(yè)建廠房使用的
你好,你們單位主營是什么的?是自己建房屋自己用嗎?
是建筑企業(yè)
本身是生產(chǎn)企業(yè),剛剛在籌建,建廠房,老板也外包一些建筑工程,所以,起重機(jī)購買后,自己企業(yè)建廠房使用后,以后外包工程也能用
你好 現(xiàn)在借在建工程貸累計折舊 以后給別人建房屋 借工程施工貸累計折舊
買回來是借的是固定資產(chǎn),現(xiàn)在記在建工程?這樣可以嗎
在建工程明細(xì)科目是啥呢
你好,這個需要安裝嗎?可以寫上材料費(fèi)或者是安裝費(fèi)。
這個東西不需要安裝是建筑塔吊機(jī),那么在建工程的明細(xì)科目是起重機(jī)嗎
你好,那你直接做固定資產(chǎn)里面就可以的,也沒有運(yùn)費(fèi)是嗎?直接做固定資產(chǎn)明細(xì)就是起重機(jī)。
也就是分錄沒有在建工程,在建工程改成固定資產(chǎn)?
你好對的 是這么做的