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下圖中會計明細賬怎么做

下圖中會計明細賬怎么做
2021-11-19 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-19 22:30

你好,就建立你的銀行存款明細按照你的這個圖逐筆登賬,日期 摘要 借方 貸方 期末余額設(shè)置成表格即可!

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 22:32

這幾筆能寫下 有個范例嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-19 22:45

參考以上自己做表格把你的數(shù)據(jù)填上去即可!

參考以上自己做表格把你的數(shù)據(jù)填上去即可!
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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 22:54

不是這樣的流水。說是要分兩條來寫,因為我們公司之前是代理記賬做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對需要調(diào)整。我和給你看下領(lǐng)導(dǎo)要求

不是這樣的流水。說是要分兩條來寫,因為我們公司之前是代理記賬做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對需要調(diào)整。我和給你看下領(lǐng)導(dǎo)要求
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齊紅老師 解答 2021-11-19 22:58

我給你的是銀行存款的明細賬,也可以說是流水不是流水 你要拿出對賬單來對,按照對賬單整理流水,才能理出那些做了那些沒做,那些做對的錯的,賬上就可以看出來!

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齊紅老師 解答 2021-11-19 22:59

剛才你的圖片就是收支流水,你要對應(yīng)每個賬戶登明細賬!就像我給做的!

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 22:59

這是代理記賬公司做的憑證 我們需要找差異調(diào)整

這是代理記賬公司做的憑證 我們需要找差異調(diào)整
這是代理記賬公司做的憑證 我們需要找差異調(diào)整
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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:02

那銀行對賬單對你的收入和費用就可以找到差異,還有開票這些賬!銀行對賬 開票 合同等是可以找到問題的!首先銀行!

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:03

光是憑證是無法找出問題!一步一步查

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 23:03

就是對賬單寄給代理公司不見了,再是代理記賬公司做錯了 現(xiàn)在需要我們?nèi)斯づ獋€明細賬,但不是你剛發(fā)的那種

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 23:08

而且我們這個賬戶的賬比較簡單 沒有那么復(fù)雜 一般啊就是手續(xù)費 往來啥的

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:09

你上面是要明細!所以給你的明細!我看你的領(lǐng)導(dǎo)讓你理他們的明細,然后看那些沒做補做和調(diào)整!才是實際發(fā)生的!所以你必須按照對賬單去理他們的賬才提供出來!要不理不清楚??!

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 23:10

那矛盾點啊 沒有對賬單怎么理呢

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 23:14

所以現(xiàn)在我也搞不明白了 領(lǐng)導(dǎo)說的我怎么根據(jù)那兩份憑證整理前家公司做的明細賬呢

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:17

同學(xué),唯一找銀行打印!剛才老師也說了憑證是看不出問題,要首先對銀行!是第一步!

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 23:27

老師 其實我沒搞明白 對賬單其實不也就是銀行收入支出流水嗎 能看出什么問題呀 就是與收入支出流水有啥區(qū)別

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:30

那你確定對方是按照銀行流水做的嗎?思考一下!

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 23:34

那領(lǐng)導(dǎo)給我的那種讓我整理對方的明細 再加上漏的 這種做法的目的是啥呢 因為按照您的意思又必須要對賬單

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:36

我的目的就是要查賬才知道對不對,領(lǐng)導(dǎo)的意思就是認為不對,讓你去復(fù)核!所以沒有依據(jù)是差不了問題!如果按照他憑證去理,估計會被罵,這工作沒有意義!以上供參考!

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快賬用戶4416 追問 2021-11-19 23:39

那如果按照領(lǐng)導(dǎo)思路 老師能不能做個范例呢

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:42

上面老師已提供方向,你這個業(yè)務(wù)沒有規(guī)定的范例!老師給思路你回去根據(jù)自己情況去再慢慢梳理一下!

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:43

唯一就是查賬!銀行,發(fā)票合同等!

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你好,就建立你的銀行存款明細按照你的這個圖逐筆登賬,日期 摘要 借方 貸方 期末余額設(shè)置成表格即可!
2021-11-19
學(xué)員你好,你想問的是分錄吧
2021-11-19
同學(xué)你好 你的報表應(yīng)是作了重分類,其他應(yīng)收款報表數(shù)=其他應(yīng)付款明細科目借方余額%2B其他應(yīng)收款明細科目借方余額
2022-08-27
你好,是按照下級科目余額填報的,比如長期應(yīng)付職工薪酬,總賬也是在應(yīng)付職工薪酬科目核算,是在二級的其他長期福利等科目核算的。
2020-08-17
同學(xué)你好!這個的話 借:管理費用-餐飲費 700 貸:銀行存款 700
2020-09-02
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