你好? ? ?1.? ?借長期待攤費用-裝修費 160萬? 貸 銀行存款 80萬 ; 應(yīng)付賬款80萬 ;? 今年這樣做 ;? 2. 按月分?jǐn)?:取得收入做 借主營業(yè)務(wù)成本-裝修費 貸?長期待攤費用-裝修費? ?; 這個你要預(yù)估按多少年來分?jǐn)?;3. 如果沒有取得 按 借管理費用-裝修費 貸長期待攤費用-裝修費? ?;? ? 明年付款 :借應(yīng)付賬款 貸銀行存款? ?
老師好,我公司準(zhǔn)備開一家餐廳,裝修施工合同額160萬,今年已付50%,80萬,剩余款明年分批次結(jié)清,請問我怎么記賬?已付的80萬要求對方今年開具發(fā)票給我還是明年統(tǒng)一開具?
老師好,我公司準(zhǔn)備開一家餐廳,裝修施工合同額160萬,今年已付80萬元 發(fā)票未開具,剩余款明年分批次結(jié)清,裝修已完畢,餐廳于今年開業(yè),請問我怎么記賬?發(fā)票我要求對方今年一次開具全額還是按付款金額開具?
老師好,我公司準(zhǔn)備開一家餐廳,裝修施工合同額160萬,今年已付80萬元 發(fā)票未開具,剩余款明年分批次結(jié)清,裝修已完畢,餐廳于今年開業(yè),請問如何做分錄?
2、甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展裝修和商品銷售業(yè)務(wù),適用的增值稅稅率分別為9%和13%,2020年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期5個月的裝修合同,合同約定裝修價款為20萬元.增值稅稅額為0.9萬元.合同簽訂時收取合同價款10萬元。其余款項于服務(wù)期滿時一次收取。截至12月31日,甲公司履行合同實際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元,履約進(jìn)度按時間的進(jìn)度能夠合理確定.(2)5日,采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元.實際成本為800萬元.為客戶代墊運輸費5萬元(不考慮增值稅),全部款項已辦妥托收手續(xù)。(3)20日.丁公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M商品10件.該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價為2.5萬元(不含增值稅)、成本為2萬元.甲公司已向丁公司開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為28.25萬元、期限為1個的銀行承兌匯票.退回的產(chǎn)品已入庫.要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做出每小題相關(guān)分錄。(答案中的金額單位用
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進(jìn)項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈一臺機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備單位成本150,000.00元,同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發(fā)票,設(shè)備通過當(dāng)?shù)乜h政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車,取得機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,發(fā)票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。編制會計分錄
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
不能計入主營業(yè)務(wù)成本吧 ,我是餐飲業(yè)。
你好 。 你取得了收入了。? 這個裝修費也是你成本的一部分的哦 ;? ?
計入營業(yè)費用我能理解,主營業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該是食材原材料能源費嗎?
你好 ;? 你們?nèi)〉檬杖?對應(yīng)裝修費也是占了一部分? 成本支出的 ; 所以這部分也得考慮計入成本去? ?
如果沒取得發(fā)票是不是只能先計入預(yù)付賬款?
你好 。按月分?jǐn)傆嬋氤杀净蛘哔M用去 ; 而不是說沒有發(fā)票就掛往來哦?