你好;? 稅務(wù)局不代扣代繳了。 讓你們支付方企業(yè)代扣代繳個(gè)稅的?
公司購(gòu)買勞務(wù),對(duì)方是個(gè)人,對(duì)方代開了發(fā)票,有增值稅和城建稅的完稅證明,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)要交個(gè)稅,誰(shuí)來(lái)交呢,完稅憑證哪里打印,
為什么同樣是個(gè)體戶到稅務(wù)代開發(fā)票,一家有收增值,城建和教育及教育附加,一家沒有只交增值和城建呢?
個(gè)人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)局為什么不用代繳個(gè)稅呢?只交了增值和城建。
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)局要代扣代繳交20%的個(gè)人所得稅是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開的專票,為啥只繳納了增值稅和城建稅?沒有繳納教育費(fèi)附加稅費(fèi)?
本月出口應(yīng)征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負(fù),是因?yàn)?月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來(lái)也不是負(fù)數(shù)啊
老師您好,工商年報(bào)中在職人數(shù)總數(shù)對(duì)的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計(jì)有困難,可以嗎一直都是這樣填的
老師,我單位收到紅字發(fā)票,是部分沖紅的,原來(lái)那張去年已認(rèn)證,我入賬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可增值稅申報(bào)不行,怎么辦
工商年報(bào)中高校畢業(yè)人數(shù)一直以為高校學(xué)歷人數(shù),所以一直都是填錯(cuò)的往期的數(shù)據(jù)可以不做修改了嗎?
您好老師,在建工程,23年底完工,一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在今年5月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),之前的折舊是否需要補(bǔ)提呢?
老師指導(dǎo)一下哈,就是電子稅務(wù)局招工當(dāng)時(shí)填的工資6963.32元,報(bào)個(gè)稅也是6963.32元,但是做賬發(fā)工資少了0.32元,就兩個(gè)人沒影響吧。
老師,我們是充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè),給客戶提供充電服務(wù),我6月份收到5月份的電費(fèi)賬單怎么做賬
電子稅務(wù)局是否可以打印員工的參保證明
請(qǐng)問(wèn)單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師要現(xiàn)有公司控股另一個(gè)公司,另一個(gè)公司可以取消監(jiān)事嗎
八萬(wàn)五的勞務(wù)費(fèi),怎么計(jì)算個(gè)稅呢
你好;??? 個(gè)稅? = 85000*(1-20%)*40%-7000來(lái)計(jì)算 個(gè)稅的。 你看看附件? ?
當(dāng)時(shí)他的開票金額是97837.5 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅這里他怎么算出來(lái)的那個(gè)金額五百多
我知道了,按經(jīng)營(yíng)所得。那怎么勞務(wù)費(fèi)按照經(jīng)營(yíng)所得呢?
?你好; 如果這個(gè)是 建筑服務(wù)的勞務(wù)費(fèi) 那么就是按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅來(lái)報(bào)的 。 如果是一般的勞務(wù)費(fèi)? ? 就按勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)報(bào)個(gè)稅的?
那我開的焊接支架勞務(wù)費(fèi),可以按照建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)算個(gè)稅嗎?
?你好 ; 焊接是勞務(wù)修理修配的話 ;? ?這個(gè)不是能按建筑服務(wù)的;??
也是一個(gè)工程項(xiàng)目,電廠支架焊接
?你好;? 這樣的話可以的 ; 我還以為你是加工修理修配方面的??