同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用
刻章費(fèi)報(bào)銷,經(jīng)辦人先個(gè)人支付了才給開(kāi)發(fā)票, 現(xiàn)在報(bào)銷要把錢轉(zhuǎn)賬給個(gè)人, 要報(bào)銷費(fèi)用分錄應(yīng)該怎么寫?
我們單位同事拿來(lái)報(bào)銷的單據(jù),出納直接把錢轉(zhuǎn)給了銷貨方的對(duì)公賬戶。 其實(shí)這個(gè)錢同事已經(jīng)先行墊付了。銷貨方又把錢退回了我公司的賬戶。然后我公司出納又把錢轉(zhuǎn)給了報(bào)銷的個(gè)人。 這個(gè)時(shí)候怎么做這兩次分錄? 1.銷貨方把錢退到我們賬戶的錢(上個(gè)月付的錢已做賬) 2.報(bào)銷轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn),我們替別人付物業(yè)費(fèi)抵債務(wù),然后我們員工付的錢,他現(xiàn)在拿票報(bào)銷,我們把錢轉(zhuǎn)給了他,這個(gè)分錄怎么寫
公司給個(gè)人報(bào)銷,沒(méi)有發(fā)票,只提供了手機(jī)付款截圖,這樣可以給他報(bào)嗎?需要填寫什么,怎么把錢給他?對(duì)公轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金
個(gè)人向公司報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)(有發(fā)票),但是保險(xiǎn)公司報(bào)銷一部分,具體報(bào)銷多少不知道,發(fā)票未到,已經(jīng)給個(gè)人報(bào)銷完,給個(gè)人報(bào)銷這部分怎么做,要是保險(xiǎn)公司發(fā)票來(lái)了,分錄怎么做
老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標(biāo)準(zhǔn)做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷,但是公司有控股其他公司,能直接注銷嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅和養(yǎng)老保險(xiǎn)有沒(méi)有什么聯(lián)系,不申報(bào)個(gè)稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?需不需要補(bǔ)交才能領(lǐng)
老師,工資1-3月按月計(jì)提,發(fā)放時(shí)不按時(shí)發(fā),假如4月份支付某個(gè)員工1萬(wàn)元(這期間的社保費(fèi)申報(bào)但沒(méi)有繳納),申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入填1萬(wàn),扣社保五險(xiǎn)按申報(bào)還是實(shí)際繳納數(shù)填寫?
金蝶云星空做憑證的時(shí)候不是已經(jīng)指定了現(xiàn)金流量,如何把憑證明細(xì)及對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量導(dǎo)出來(lái)?
老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)66.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開(kāi)店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少