學(xué)員你好,需要計算,稍等
某企業(yè)的固定資產(chǎn)原值312.5萬元,預(yù)計殘值率4%,會計與稅法規(guī)定的使用年限均為5年,使用平均年限法時,每年的稅前利潤都是200萬元。所得稅稅率為25%。投資報酬率為10%,1~5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為.9091,0.8264,0.7513,0.6830,0.6209。 (1)假如企業(yè)未享受稅收優(yōu)惠,請分別計算平均年限法和年數(shù)總和法下該企業(yè)5年的應(yīng)納所得稅稅額的現(xiàn)值; (2)假如該企業(yè)前2年免稅,分別計算使用平均年限法法和年數(shù)總和法時,該企業(yè)5年的應(yīng)納所得稅稅額現(xiàn)值; (3)從以上分析中總結(jié)企業(yè)在未享受稅收優(yōu)惠期間和享受稅收優(yōu)惠期間固定資產(chǎn)折舊的籌劃原理及結(jié)論。
某企業(yè)有一項固定資產(chǎn)原值300萬元,無殘值,折舊年限為5年,會計上采用年限平均法計提折舊,稅法要求采用年數(shù)總和法。設(shè)該企業(yè)在該項固定資產(chǎn)使用的5年里每年會計利潤總額均為1000萬元,沒有其他納稅調(diào)整項目,要求列出資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法下5年計提企業(yè)所得稅的會計分錄。
某企業(yè)的固定資產(chǎn)原值312.5萬元,預(yù)計殘值率4%,會計與稅法規(guī)定的使用年限均為5年,使用平均年限法時,每年的稅前利潤都是200萬元。所得稅稅率為25%。投資報酬率為10%,1~5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091,0.8264,0.7513,0.6830,0.6209。(1)計算使用平均年限法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(2)計算使用年數(shù)總和法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(3)假如該企業(yè)前2年免稅,計算使用平均年限法法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(4)假如該企業(yè)前2年免稅,計算使用年數(shù)總和法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅。
某企業(yè)的固定資產(chǎn)原值312.5萬元,預(yù)計殘值率4%,會計與稅法規(guī)定的使用年限均為5年,使用平均年限法時,每年的稅前利潤都是200萬元。所得稅稅率為25%。投資報酬率為10%,1~5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091,0.8264,0.7513,0.6830,0.6209。(1)計算使用平均年限法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(2)計算使用年數(shù)總和法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(3)假如該企業(yè)前2年免稅,計算使用平均年限法法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(4)假如該企業(yè)前2年免稅,計算使用年數(shù)總和法時,該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅。
練習(xí)1、企業(yè)固定資產(chǎn)原值為312.5萬元,預(yù)計殘值率4%,會計與稅法上的使用年限為5年,使用平均年限法時每年稅前利潤都是200萬元,所得稅稅率為25%。要求1)計算使用平均年限法和數(shù)總和法時5年的應(yīng)納稅。2)若該企業(yè)前兩年免稅,計算使用平均年限法和年數(shù)總和法時5年的應(yīng)納稅額。3)比較分析折舊方法對企業(yè)納稅的影響
老師,我想問一下,兩個公司在這個位置,一個公司租用另外一個公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費(fèi)發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經(jīng)開成專票了,我不進(jìn)行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項開出去了,但是這個月進(jìn)項還沒有回來,怎么辦
浮動利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動利率多少
老師好!6月份的社保還沒有申報,明天7月份了還能補(bǔ)申報6月份的社保嗎
進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,放貸認(rèn)證進(jìn)項稅,還是待抵扣進(jìn)項稅,當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
5月負(fù)債表上凈值是79205.85,但之前的折舊有點問題沒有用殘值率,我按正確的算(用了殘值率),截止五月底凈值是應(yīng)該是78064.25,相差1141.6,我要調(diào)整,就是6月折舊,我是在折舊金額的基礎(chǔ)上,我是加還是減這個差額?
老師品名是鋁塊,開票大類選鋁合金,還是其他金屬制品,還是選金屬制品呢,麻煩現(xiàn)在解答一下
老師請問寺廟的收入要交稅嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,我們不做分包扣除,按預(yù)繳稅率都交給給項目地稅務(wù)局,這個會有哪些風(fēng)險呢?
計算看附件,第二問把前兩年變成0就可以了,
總結(jié):享受稅收優(yōu)惠期間固定資產(chǎn)折舊要選擇后期多計提折舊