你好,是多久了的業(yè)務(wù)呢

2019年10月稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)增值稅申報表已經(jīng)抵扣的進項稅額22259.57,一般加計抵扣2225.57,但去年10月卻都沒有入賬,今年匯算清繳想調(diào)賬,如何寫會計分錄???申報表沒有問題,也認(rèn)了也抵扣,就時沒做帳,調(diào)賬不調(diào)表,怎么寫會計分錄???
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進項稅,現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進項稅,現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,稅務(wù)局要調(diào)賬,那個加計扣除怎么調(diào)?之前的會計沒做這個,國家有10%的稅可以抵扣,但是一直沒有抵扣,現(xiàn)在我怎么去調(diào)賬呢
你好,公司的ETC一直都是沒有計提進項稅,但我在發(fā)票抵扣系統(tǒng)里看到可以抵扣,這個帳怎么調(diào)整
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時候申報的?
怎么知道上期有沒有留抵進項稅
房東代開房租發(fā)票給我們公司做賬 稅額我們公司承擔(dān) 這個稅額能進我公司費用嗎
我刷到一些博主說有部分印花稅取消了是嗎?
弱電系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同,需要繳納印花稅么
公司熱水器布線費1500元計入什么會計科目?
有什么關(guān)系呢
這個政策也只能處理當(dāng)年的,以前的沒有處理視同放棄了
那當(dāng)年的怎么處理?
去稅局大廳辦理變更申報