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深圳地區(qū)的外貿企業(yè),11月底進行發(fā)票退稅勾選時,是必須要在12月申報11月的增值稅收入的時候,填寫退稅勾選數據嗎?

2021-11-18 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 18:27

您好,不是的,沒有期限

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快賬用戶6477 追問 2021-11-18 18:31

就是說,不管過沒過增值稅申報期,或者跨了好幾個月前勾選的退稅認證發(fā)票,只要按照申報了出口收入,對應的時間,再來填寫退稅的發(fā)票數據也可以?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 18:38

您好。是的。是可以的

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快賬用戶6477 追問 2021-11-18 18:42

申報出口退稅的收入,需要進行發(fā)票采集嗎?

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快賬用戶6477 追問 2021-11-18 18:43

申報出口退稅的收入,及退稅發(fā)票認證的數據,如何填寫在增值稅申報表上?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 18:43

你們是外貿企業(yè)的吧?謝謝

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快賬用戶6477 追問 2021-11-18 18:45

是的,外貿企業(yè),首次申請出口退稅

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齊紅老師 解答 2021-11-18 18:47

我只會生產企業(yè)的,不太會外貿企業(yè)的。生產企業(yè)是這樣的,或許你們外貿可以借鑒

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齊紅老師 解答 2021-11-18 18:48

報關單---開票---開票形成了收入--反映到了增值稅報表,但是出口的這部分是需要填寫到離線版申報表里面去的

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快賬用戶6477 追問 2021-11-18 18:54

出口退稅,不可以全部都在線申報嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 18:55

在電子稅務局里面可以申報,但是也可以在離線版申報里面申報

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是的,當月勾選次月申報
2021-11-18
您好,不是的,沒有期限
2021-11-18
你好,1.是的。2.待抵扣狀態(tài)3.11月做待抵扣進項稅額;4.現在不存在待認證的發(fā)票了,已經取消認證這個說法
2021-12-01
同學你好 按照開的發(fā)票填寫
2021-12-06
同學你好 根據你勾選的不抵扣來填寫
2021-01-18
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