您好,不是的,沒有期限
深圳地區(qū)的外貿企業(yè),11月底進行發(fā)票退稅勾選時,是必須要在12月申報11月的增值稅收入的時候,填寫退稅勾選數據嗎?
深圳地區(qū)的外貿企業(yè),11月底進行發(fā)票退稅勾選時,是必須要在12月申報11月的增值稅收入的時候,填寫退稅勾選數據嗎?
外貿企業(yè)用于出口退稅的進項,在八月開票未在八月勾選,在九月勾選,所以進項屬于九月,且在八月把銷項開了,在九月申報,八月的增值稅報表時候,采集不到進項,這時我的增值稅報表需要怎么填寫呢用于出口退稅的進項填寫不了怎么辦,
老師 生產企業(yè)和外貿企業(yè)在申請退稅時 都需要在退稅系統先勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當月不可以嗎 學員您好,是的,對的 勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學您好,申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的,退稅申請也可以當月提交都是次月 退稅申報可以當月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了
外貿出口的,供貨商6月進項開票內容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經營所得走個人經營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調整,調整后怎么還需要處理報表或者其他相關調整嗎[感謝][感謝]
就是說,不管過沒過增值稅申報期,或者跨了好幾個月前勾選的退稅認證發(fā)票,只要按照申報了出口收入,對應的時間,再來填寫退稅的發(fā)票數據也可以?
您好。是的。是可以的
申報出口退稅的收入,需要進行發(fā)票采集嗎?
申報出口退稅的收入,及退稅發(fā)票認證的數據,如何填寫在增值稅申報表上?
你們是外貿企業(yè)的吧?謝謝
是的,外貿企業(yè),首次申請出口退稅
我只會生產企業(yè)的,不太會外貿企業(yè)的。生產企業(yè)是這樣的,或許你們外貿可以借鑒
報關單---開票---開票形成了收入--反映到了增值稅報表,但是出口的這部分是需要填寫到離線版申報表里面去的
出口退稅,不可以全部都在線申報嗎?
在電子稅務局里面可以申報,但是也可以在離線版申報里面申報