你好。(7000-5000-1500-450)=50,這不是還在個稅范圍之內(nèi)嗎
老師工資7000社保每個月扣450左右,算下來一個月個稅在46左右,11月開始有住房租金1500專項附加扣除,已錄入個稅APP里,那就是不足5000了,為啥還在讓交個稅呢
能否具體解釋一下答案的公式,每個數(shù)據(jù)從哪來的,看不懂,不明白什么意思居民個人王某在某省會城市工作,其兩個子女分別就讀于中學(xué)和小學(xué)。(1)全年領(lǐng)取扣除按規(guī)定比例繳付的社保費(fèi)用和住房公積金后的工資共計180000元,單位已為其預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅款9480元。(2)在工作地所在城市無自有住房,租房居住每月支付房租5000元。將其位于另一城市的自有住房出租,每月取得租金收入4500元。(以上專項附加扣除均由王某100%扣除,王某當(dāng)年并未向單位報送其專項附加扣除信息,不考慮出租房產(chǎn)涉及的其他稅費(fèi))(1)計算王某2020年度出租房產(chǎn)應(yīng)繳納的個人所得稅。(2)回答王某是否可以享受2020年度專項附加扣除(1)出租房產(chǎn)每月應(yīng)納個人所得稅額=4500×(1-20%)×10%=360應(yīng)納個人所得稅額=360×12=4320(2)可以(3)2020年綜合所得應(yīng)納稅所得額=180000-60000-1000×2×12-1500×12=780002020年綜合所得應(yīng)納個人所得稅額=78000×10%-2520=52802020年可申請綜合所得退稅額=9480-5280=4200
老師你好,公司發(fā)年終獎,以20000元為例,采用單獨(dú)計稅:20000/12=1667元,適用稅率3%,應(yīng)納稅20000*3%=600元,每月工資5300元,社保,住房公積金1500,專項附加扣除1000,如果采用單獨(dú)計稅的是不是就交600元個稅? 采用綜合收入計稅,20000+5300*12-5000*12-1500*12-1000*12=-6400元,那是不是就不用交個人所得稅了? 這樣看是不是采用綜合收入計稅就可以了,應(yīng)該不會有什么問題吧?
老師我們公司有一位員工在其他地方買了社保,他不把社保轉(zhuǎn)過了,我們每個月有給他社保補(bǔ)貼1140,然后他長期在外出差在,他私人租了房子作為公司的臨時辦公地點(diǎn),公司每個月外宿補(bǔ)助1500、底薪是5000崗位津貼1000 每個月實(shí)際發(fā)卡里金額:8640 底薪5000+崗位津貼1000+外宿補(bǔ)貼1500+不買社保補(bǔ)貼1140 他沒有專項附加扣除,個人所得稅如何算,個人所得稅包括外宿補(bǔ)貼1500+不買社保補(bǔ)貼1140嗎
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師,9月報稅時間是9月15號,那15號繳納稅費(fèi)可以嗎?
進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口增值稅,進(jìn)口消費(fèi)稅的會計分錄怎么做
老師你好,我們公司與公司之間取得的借款利息,我不是按6%來填報,我是一般納稅人
這個軟件怎么下載不了
老師,你好,請問借個人的款,還需要支付利息,請問是計入其他應(yīng)付還是短期借款
向其他單位融資租賃了設(shè)備,對方開給我們有形動產(chǎn)融資租賃款專票我們可以抵扣嗎
老師單位社保1000,個人部分500,單位和個人部分都由公司支付,不用員工承擔(dān) 員工工資5000 這樣的情況下,個人部分的社保需要并入工資申報個稅,這個我知道。那計提工資的分錄需不需要加上個人部分社保的500并入工資當(dāng)中做計提? 你能不能把這個計提社保支付社保和計提支付工資的分錄給我寫一下?
老師,本月紅沖了2024年的銷項票,下月初報稅時需要做處理嗎?還有以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的要怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入是含稅價還是不含稅價?給股東算分紅,資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入算含稅的還是不含稅的?
我要練習(xí)報稅,從哪里進(jìn)入呢?
還剩50,那也應(yīng)該只交50×0.03才1.5元,為啥還扣了四十多,難道是到了年底個稅匯算清繳的時候,在個稅APP里,退回來嗎
不是,那是因?yàn)槟銈兊膶m椄郊涌赡軟]有申報上去,就是1500那個
不是自己在個稅APP里面填上去就可以了嗎?
你看一下你的申報,上邊有這一項嗎,這個月的。
十一月填的,那只有等十二月申報十一月個稅的時候,公司系統(tǒng)里,才能看了吧
是,你不是從10月份開始的吧,是從11月才填的。
我十一月份填的,只能下個月在公司個稅系統(tǒng)里面才能看見是吧
對的,下個月才能看到。