你好,出口前產生的費用屬于免稅,不屬于0稅率。

進出口會計主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經開過來了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點服務費,沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細解答一下及相關流程,非常感謝!
經紀代理服務,訂艙費,文件費,操作費,等等,出口貨物出口前產生的一些費用,到底是0%還是免稅?不要發(fā)政策
我公司是商貿公司,經營范圍如下:電子產品、智能硬件、通訊設備、物聯(lián)網信息系統(tǒng)、計算機軟件的研發(fā)、銷售與技術服務;經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營);貨物及技術進出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動防護用品、護理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目除外)。 現在有個產品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設計費,開模費和電子標簽。我們到時候也會收到這3項進項發(fā)票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設計費,開模費和電子產品3個類別嗎?
老師經營范圍是軟件開發(fā);會議及展覽服務;廣告設計、代理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場調查(不含涉外調查);計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);商標代理;版權代理;倉儲設備租賃服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;辦公服務;圖文設計制作;組織文化藝術交流活動;其他文化藝術經紀代理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;專業(yè)設計服務;辦公用品銷售;進出口代理;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:出版物零售;建設工程施工;電影發(fā)行 開回來的發(fā)票是設計服務*服務費是我們的成本嗎
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內我公司支付,供應鏈這邊同一開發(fā)票為服務費,6%的服務發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
請問:失能人員補貼款,現在老板虛報費用每月都有2萬多元,人員多了虛報費用就多,現在會計怎么自保,2025年1月份才開始這樣做的,
老師,我有一個問題,暈了,就是我們不是基本上一個月要從公司的公戶里取備用金出來嗎?取到了一個股東辦的一個銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個出納卡都是用來每天付各種費用,有的,有發(fā)票,有的沒有,我做賬,不管有沒有發(fā)票的我都做了費用,我做的是內賬,還有一個外賬會計,我們三個股東呢?有三個公司,那我做內賬,把備用金花費的錢,我都做了費用,然后外賬會計有發(fā)票的或者說,沒有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設到了一年,股東要分紅,是按哪個分紅呢?我這點想不明白了,我的意識是說,她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復了嗎?
想問一下老師,關于云倉公司的賬務處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購買了10個包材,花了200元,然后賣掉了7個,收到100元,請問賬務處理應該怎么做呀?
老師你好!導地預繳一般納稅人填報增值稅是填報含稅數據還是填寫不含稅收入,老師指導一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報出口退稅,請問,會不會存在稅務風險?謝謝!
我是債權人,看到債務公司要求注冊資本金減資,作為債權人應該怎么做?
應納稅暫時性差異不是當期調減嗎?為什么還要加?
年終關賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
我打12366,說一般納稅人6%,小規(guī)模納稅人1%
你是怎么說的?說的是出口環(huán)節(jié)產生的費用還是說出口的貨物?
詳細說了
經紀代理服務,是一個差額計稅,在國內是你說的稅率,一般6%,小規(guī)模1%。
貨代開0%,要怎么解釋,讓他重開
你可以跟他說你們具體是做這個代理服務的,代理做報關出口的,而不是國內日常的經紀代理服務,他是免稅不是零稅率。
好的,謝謝
不客氣,開心每一天喲。