可以不復印單據(jù),但是,所有的外賬單據(jù),你們先內賬先做,然后,再給外賬
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉賬都不做賬,費用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風險?
我們現(xiàn)在做賬,內賬和外賬,他們之前做的是每個月把做外賬的資料全部復印過來做內賬,這樣的話每個月單據(jù)那么多,即浪費紙又費時間,請問下人家的都是這樣做嗎?還是還能有別的方法?
老師 新年好!這個問題有點長,還麻煩老師耐心看下:我們小規(guī)模納稅人,足療行業(yè)的,現(xiàn)在把店承包給B團隊,每月B團隊付給我們10萬元,因為地方是我們之前租賃的,我們每月只負責房租和物業(yè)費,還有同時把法人也更改成了對方的法人,那么現(xiàn)在我做賬外賬應該怎么做呢,我應該是站在哪個角度做賬呢
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡單的做收入,然后根據(jù)進項每個月全部結轉成本了,只有內賬才會根據(jù)進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們日常工作又有打單員啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內賬了吧?這樣想不給內賬人家看也不行了是吧?
老師,我想問個事情,公司內賬的數(shù)可以相等外賬的數(shù)據(jù)嗎?我們領導說讓我做賬,外賬的金額做成和內賬一樣,可以這樣做嗎?目前外賬和內賬的數(shù)據(jù)相差甚大,我們領導說可以把外賬的金額調成和內賬的一樣,然后等來年的時候就根據(jù)內賬的數(shù)據(jù)做外賬,但是內賬好多都是無票的。還有公司注冊的時候寫的都是我的名字,如果后期出現(xiàn)什么問題承擔責任和我有關系嗎?我是負責內賬的,外賬目前不是我經(jīng)手。請求老師指點
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
問題是以前他們已經(jīng)先做好外賬了再復印過來給內賬的 外賬都已經(jīng)做到11月份了 我加班了差不多一個月才整理好,現(xiàn)在錄到八月份 有什么好辦法。
我是不是直接拿單據(jù)過來做就可以了,然后標注原始憑證在外賬的哪個憑證號上?
還是要怎樣做才好找單據(jù)?
外賬和內賬不是一個部門做,不復印單據(jù)很難的哈
就是一個部門做,只是不是一個人做而已
那就好辦了哈。內賬先做,并且在原始單據(jù)上編好號。外賬做賬的時候不能打亂了票據(jù)的順序
先做好內賬就不用復印了?老師
是的,所有外賬的單據(jù)都編號,并且不能打亂