借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,銷賬大于進(jìn)項(xiàng),和進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄分別怎么寫(xiě)?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄怎么寫(xiě)?完整的?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄,完整的,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)分錄怎么寫(xiě)?
老師一般納稅人每月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫(xiě)的(假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)請(qǐng)分別寫(xiě)出來(lái))
網(wǎng)銀對(duì)公轉(zhuǎn)給私人賬戶的貨款,應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口購(gòu)入的庫(kù)存商品,享受免稅政策,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那我的采購(gòu)發(fā)票,是不是可以直接和對(duì)方要普票?這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?是嗎?
年審報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?
你好。個(gè)體戶收入30萬(wàn),沒(méi)有成本,要繳納多少錢(qián)的所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,運(yùn)輸公司,柴油費(fèi),租賃費(fèi)入哪個(gè)科目
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
老師,辦理股權(quán)變更事宜,稅務(wù)通過(guò)了,工商登記了,后面還有哪些變更的不
假設(shè)一輛車純賺1000,在有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,加價(jià)多少呢
老師:我們有10來(lái)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都有開(kāi)票收款,其中包括一個(gè)一般納稅人,一個(gè)有限公司,一個(gè)個(gè)體戶,一個(gè)香腸廠,這4個(gè)我正常做賬上報(bào)的,余下都是個(gè)體戶,每月開(kāi)票都不開(kāi)超的,也就不用做賬,有幾個(gè)是拿來(lái)就收款的,緩解收款的壓力,都是店里員工是身份證或老板家人是身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址原來(lái)都在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的地址,因?yàn)橛?間左右店面(店面是打通的),現(xiàn)在我要求后,有些是已經(jīng)地址改走了,香腸廠的話是在開(kāi)發(fā)區(qū)的,人員工資都控制在6000左右,這樣不用交個(gè)稅,因?yàn)槌男U多的,工資高是因?yàn)橐惶鞎r(shí)間久,所以工資高。昨天我們老板說(shuō),去年我們一個(gè)電商客戶采購(gòu)香腸100多萬(wàn),他是用他的私戶打到我們的私戶
11月6日辦稅務(wù)下個(gè)報(bào)個(gè)稅工資薪金,還是這個(gè)月報(bào)啊


余額放在轉(zhuǎn)出那邊嗎
對(duì)的是的,借方有余額,表示劉迪。
就不用再做分錄了是嗎?
你好,這已經(jīng)是完整的分錄了。
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額這個(gè)科目什么情況下使用的
不用這個(gè)科目的,全程用不到。
一般這個(gè)科目是用于哪里的?
你好,我沒(méi)有用過(guò)這個(gè)科目。
好的謝謝老師
不要客氣,工作愉快。