嗯,你好,這個修理費是對方欠你們的嗎?
老師,有個問題請教您。我是建筑公司,按合同約定,質(zhì)保期內(nèi),工程質(zhì)量有問題,維修費是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬元,維護方又把發(fā)票開給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請款10萬元,開具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬后,實際撥款才4萬,發(fā)包方扣除的6萬,是否可以開具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個問題呢?沒有發(fā)票,我司入不了賬?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師您好,年前對方給了我們5萬的履約保證金,現(xiàn)在合約結(jié)束了,這5萬當作修理費對方不要了,而修理費估算是3萬,請問怎么做賬
老師你好!情況是這樣的,客戶**公司對公付了50000實際發(fā)生了4萬,普票已開了5萬,現(xiàn)在合作結(jié)束,對方結(jié)余1萬,問題對方有個中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的,他現(xiàn)在不想我們對公處理,可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他,又不想得罪這個客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
老師,您好!有幾個問題想請教一下,1 公司和房東簽訂了2年的合同,押金5萬,現(xiàn)在因為過不了環(huán)評,需要提前搬廠,房東不退押金,現(xiàn)在這5萬要怎樣做賬? 2 之前約定的1個半月的免租期的這個房租也要補給他,3萬,這三萬又要怎樣做賬? 3 公司之前和房東簽的合同,房東只能開普通發(fā)票,但是約定開發(fā)票的稅點也要我們出,普通發(fā)票現(xiàn)在不是都免稅了嗎?我們也要給他出?
您好,我在一家營業(yè)執(zhí)照上是財務(wù)負責(zé)人,但是我已經(jīng)離職1年。我登陸了這家公司,財務(wù)負責(zé)人不是我,但是我在企查查上面看見名字還是我?咋辦,有沒有風(fēng)險啊。 電子稅務(wù)局里面我看不到有關(guān)聯(lián)的企業(yè)
老師你好,請問下會計報表上未分配利潤已經(jīng)是負數(shù)了,但是年度所得稅匯算調(diào)整后還有利潤這種利潤該怎么分配呢?
項目上宿舍房租計入管理費用嗎?還是在建工程
老師,有一家公司,注冊500萬,實繳580萬,這80萬怎么平?現(xiàn)在公司想注銷,要怎么做賬?
請3m體系老師吃飯計入什么科目呢?二級科目是啥
老師,買賣鋼材,我是銷售方,我做合同讓對方付全款鎖價,我是寫付全款定貨鎖價,還是全款訂貨鎖價
老師,我現(xiàn)在有點分不清了,工資薪資的個稅和勞務(wù)報酬的稅率一樣嗎,主播報勞務(wù)報酬和我們的工資個人一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅
老師,單位收到保險公司一次賠償金,請問怎么做分錄?是營業(yè)外收入嗎?
請問老師,如果我給我的原材料9個點的稅點,用現(xiàn)金支付,然后他給我開的是13個點的增值稅專用發(fā)票,而我開給客戶的也是13個點的增值稅發(fā)票,是不是意味著,我認了9個點的稅、少交了4個點的增值稅銷項稅?
對,少看一項了老師,除了3萬的損失賠償,還有3萬的房租,用這保證金全抵了
沖你的應(yīng)收賬款就可以的兩個科目對沖。
保證金你是做到了其他應(yīng)付款里面嗎?
對,其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款就可以。
把兩筆3萬都記做應(yīng)收帳款對嗎
多出的一萬算營業(yè)外支出嗎?
對的是的 營業(yè)外支出里面的。
老師,另一家也是給了我們5萬的保證金,然后讓我們替他們交2萬的水費,保證金就不用退了;這個是不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款和營業(yè)外收入啊
好,對的是的,但是你們需要出委托書,怎么證明你們是代收代付?
好的,明白了,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。