嗯,你好,這個修理費是對方欠你們的嗎?

老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結轉固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師您好,年前對方給了我們5萬的履約保證金,現(xiàn)在合約結束了,這5萬當作修理費對方不要了,而修理費估算是3萬,請問怎么做賬
老師你好!情況是這樣的,客戶**公司對公付了50000實際發(fā)生了4萬,普票已開了5萬,現(xiàn)在合作結束,對方結余1萬,問題對方有個中間人我們業(yè)務又是他介紹的,他現(xiàn)在不想我們對公處理,可能是想自己公飽私囊非要叫私轉給他,又不想得罪這個客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
老師,您好!有幾個問題想請教一下,1 公司和房東簽訂了2年的合同,押金5萬,現(xiàn)在因為過不了環(huán)評,需要提前搬廠,房東不退押金,現(xiàn)在這5萬要怎樣做賬? 2 之前約定的1個半月的免租期的這個房租也要補給他,3萬,這三萬又要怎樣做賬? 3 公司之前和房東簽的合同,房東只能開普通發(fā)票,但是約定開發(fā)票的稅點也要我們出,普通發(fā)票現(xiàn)在不是都免稅了嗎?我們也要給他出?
老師,您好,我們單位租了一處房子,租金5萬,對方不能給開發(fā)票,只給了一個收據(jù),我們給對方走的銀行對公戶付款。會計當時做賬的時候全部走了費用,請問做所得稅匯算清繳的時候我們怎么處理比較好?非常感謝
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質,分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
對,少看一項了老師,除了3萬的損失賠償,還有3萬的房租,用這保證金全抵了
沖你的應收賬款就可以的兩個科目對沖。
保證金你是做到了其他應付款里面嗎?
對,其他應付款
借其他應付款貸應收賬款就可以。
把兩筆3萬都記做應收帳款對嗎
多出的一萬算營業(yè)外支出嗎?
對的是的 營業(yè)外支出里面的。
老師,另一家也是給了我們5萬的保證金,然后讓我們替他們交2萬的水費,保證金就不用退了;這個是不是借其他應付款貸銀行存款和營業(yè)外收入啊
好,對的是的,但是你們需要出委托書,怎么證明你們是代收代付?
好的,明白了,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。