您好,小微企業(yè)優(yōu)惠以后是2.5%的稅率
如果年底盈利30萬,,企業(yè)所得稅是75000對(duì)嗎,小微企業(yè)按20%是嗎
老師好,我公司不是小微企業(yè),所得稅率為25%。以前年度盈利,今年1-2季度為虧損,第3季度盈利30萬,請(qǐng)問我計(jì)提所得稅是用30萬*25%=7.5萬,借:所得稅費(fèi)用75000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅75000,對(duì)嗎?謝謝!
小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%。小微企業(yè)所得稅稅率是按其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅計(jì)算的! 老師不考慮目前小微企業(yè)優(yōu)惠政策,正常交所得稅的話,比如利潤(rùn)為50萬, 50*50%*20%=5萬嗎?計(jì)算正確嗎
小微企業(yè)2022年如果盈利220萬,這種怎么計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅?
小微企業(yè)第三季度企業(yè)盈利20萬,先按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅,第四季度還是沒有成本票沖這20萬,那第四季度還得再一次按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
老師 公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)供應(yīng)商廠家的老師們到本公司指導(dǎo)工作,請(qǐng)廠家老師們吃飯,餐飲費(fèi)發(fā)票金額是1982元,同時(shí)過了3天,公司員工加班,公司有請(qǐng)員工吃飯餐飲花了985元,是同一家餐飲店 把這個(gè)餐費(fèi)開在一張發(fā)票上的,結(jié)賬單明細(xì)單里面有吃的那些菜品,結(jié)賬單是當(dāng)天吃飯的時(shí)間,這筆餐飲發(fā)票,是2個(gè)不同時(shí)間吃飯。怎么做賬呢
老師, 由于銀行賬戶還沒辦下來,超市收銀臺(tái)綁的老板的卡收款。 營(yíng)業(yè)額除了現(xiàn)金,都進(jìn)老板賬上了。 然后公司還欠老板的,這樣的話。每天收到的營(yíng)業(yè)額可以直接沖減欠老板的錢,減少其他應(yīng)付款-老板 ??可以嗎
老師好,請(qǐng)問出口貿(mào)易企業(yè),需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
公司每月都會(huì)給員工補(bǔ)貼油費(fèi),可以公司辦油卡給他們,然后每月開增專票來報(bào)銷油費(fèi)嗎?
老師 個(gè)體戶定期定額征收,每個(gè)月收入最高不超過多少 可以繼續(xù)保持個(gè)體戶定期定額呢
@董孝彬老師,是21年賬面扣了5萬,現(xiàn)在沖回來,只能按直線法扣3125,就是利潤(rùn)增加了50000-3125 但是稅法優(yōu)惠我們要納稅調(diào)減50000-3125,這樣會(huì)計(jì)利潤(rùn)增加,稅法利潤(rùn)減少,所得稅不增加的 我們主要是因?yàn)?1年所得稅匯繳時(shí)沒有納稅調(diào)減,??!你說的我好像又懂了?!夷欠N涉及補(bǔ)稅的情況說的可能是,21年稅務(wù)一次扣除了,賬面沒一次扣除,然后21年22,23,24年會(huì)計(jì)上每年都在折舊,然后稅法22,23,24沒調(diào)增?。▽?duì)不起老師我感覺很抱歉給你添麻煩,我想徹底搞清楚)唉
老師,客戶欠我們的款,他們打算分期付,我們準(zhǔn)備簽份協(xié)議,如果客戶未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)付款,他們會(huì)支付我們利息,我們還可以要求賠償款什么的嗎?和借款的違約責(zé)任相同嗎?具體的違約責(zé)任得如何寫
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得稅,可以前面三個(gè)季度都不交稅,放到四季度再一起交嗎?
農(nóng)業(yè),有發(fā)票,現(xiàn)金付款,沒有收據(jù)可以入賬嗎
老師好,小時(shí)工勞務(wù)費(fèi)怎么申報(bào)個(gè)稅
那盈利30萬交多少的稅
用30萬乘以2.5%計(jì)算就可以了。
這也有區(qū)間吧,不超多少萬是多少,100-300,超300
不超過100萬之間是2.5%,100-300之間是0%