你好是按10月份的,同學(xué)
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師現(xiàn)在分紅繳納個稅的話如何填寫分類所得申報里邊這利息股息紅利所得呀?是點擊添加嗎?那添加里邊這所得期間寫多少呀,現(xiàn)在16號過了征期15號了,所得是按默認(rèn)的這10月不?
【例題2·計算問答題】張教授綜合所得的全年各項扣除為108000元,平均每月為9000元。除上述收入外,張教授無其他收入2019年取得的收入項目如下:(1)每月工資收入15000元,計算單位在支付張教授的工資時,全年一共預(yù)扣預(yù)繳了多少個人所得稅?(2)5月份出版了一本書稿,獲得稿酬15000元,后因出版社添加印數(shù),當(dāng)月獲得追加稿酬5000元。張教授5月份稿酬所得出版社應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(3)9月份,教師節(jié)期間獲得全國教學(xué)名師獎,獲得教育部頒發(fā)的資金50000元。是否需要納稅?(4)10月份取得5年期國債利息收入8700元,一年期儲蓄存款利息收入500元,某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入1500元。(5)11月份因持有兩年前購買的某上市公司股票10000股,取得該公司年中股票分紅所得2000元,隨后將該股票賣出,獲得股票轉(zhuǎn)讓所得50000元。(6)12月份應(yīng)A公司邀請給公司財務(wù)人員培訓(xùn),取得收入30000元,但A公司未預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。(7):2019年年度終了,張教授是否應(yīng)該匯算清繳?為什么?如果需要,應(yīng)補應(yīng)退多少個人所得稅?要求:根據(jù)上述資料,按序號
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅287?是這樣做嗎?
我們公司有國際運輸發(fā)票即免稅發(fā)票,但業(yè)務(wù)沒有辦法體現(xiàn),因為我們公司要不買單出口,要不就是用了fob出口,都沒有海運費的,但實際我們又有這部分支出及有發(fā)票,這種有風(fēng)險嗎?
發(fā)票上的收款人,復(fù)核人,開票人可以為同一個人嗎
老師,酒店員工的餐費全部算福利費嗎
小規(guī)模3%增值稅發(fā)票,附加稅是多少?
請問有沒有金蝶KIS專業(yè)版操作指南
老師,8月份開的大豆油211桶 實際應(yīng)該是221桶 我把211桶發(fā)票紅沖了又開了221桶 但是客戶在我紅沖錢拿211桶的發(fā)票走流程去報銷了 現(xiàn)在客戶的意思是在讓我開一個10桶差價的發(fā)票在走流程給我付款 我可以在紅沖了我八月份開的正確的發(fā)票嗎?紅沖正確的之后我賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,這個是什么意思
酒店行業(yè),客戶使用以前的充值卡消費,向我們要專用發(fā)票,但是我們在客戶充值卡充值時就提供了不征稅的普通發(fā)票,請問要作廢以前的普通發(fā)票,重新開具專用發(fā)票嗎。
AB都是我們公司,A 公司在 2024 年全資收購了 B 公司, B 公司在 2025 年初審計時發(fā)現(xiàn)有其他應(yīng)應(yīng)付款有未付出去的余額,就把其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到了資本公積。然后現(xiàn)在又要求把資本公積這一塊余額轉(zhuǎn)成實收資本,然后對 B 公司的注冊資本進(jìn)行增資。請問這個賬目需要怎么調(diào)整?b公司現(xiàn)在是屬于盈利狀態(tài),然后是 A 公司的是不是也要做賬?
老師您好,我們現(xiàn)在辦公的地址是租的,但是房東簽的合同是網(wǎng)上隨便下載的,我們簽的,像這種需要繳納房產(chǎn)稅嗎
那股權(quán)轉(zhuǎn)讓未分配是45000元的話,所得項目還用必須選不,是選擇最后這個不?那還填寫哪些呀?
這45000元填寫在哪里?
同學(xué),是選擇最后一個
老師那盈利的未分配45000元在那里填寫呀?
老師這利息股息紅利所得申報方式是直接默認(rèn)的這個明細(xì)申報嗎?那標(biāo)了紅*的是不是就是必填項了呀?那扣除及減除項目合計填寫0還是多少呀?下邊的應(yīng)扣繳稅額寫多少?
直接填寫在收入那里,同學(xué)
老師就簡單這么填寫就行是嗎?
老師這增加成功了下一步怎么辦呀?
正常申報就可以了,同學(xué)
是不是返回到點擊附表申報然后不填寫任何東西,然后再點擊申報表報送,然后發(fā)送申報就行呀?
對的,同學(xué),是這樣的
老師那這個稅是原來股東繳納不是現(xiàn)在的股東繳納吧?另外如果股東自己去稅務(wù)局大廳交了個稅的話是不是就不用企業(yè)在電子稅務(wù)局上再申報了呀?
對的同學(xué)你的理解是正確的