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老師,8月份開的大豆油211桶 實(shí)際應(yīng)該是221桶 我把211桶發(fā)票紅沖了又開了221桶 但是客戶在我紅沖錢拿211桶的發(fā)票走流程去報(bào)銷了 現(xiàn)在客戶的意思是在讓我開一個(gè)10桶差價(jià)的發(fā)票在走流程給我付款 我可以在紅沖了我八月份開的正確的發(fā)票嗎?紅沖正確的之后我賬上應(yīng)該怎么處理呢?

2025-09-16 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-16 10:19

不建議紅沖 8 月正確的 221 桶發(fā)票,直接補(bǔ)開 10 桶差價(jià)發(fā)票即可 1. 8 月開具 211 桶發(fā)票并紅沖、重開 221 桶時(shí),你已做的賬務(wù)(回顧,確保前期無誤): 開 211 桶時(shí)(假設(shè)單價(jià) 100 元,稅率 13%): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 23843(211×100×1.13) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 21100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2743 紅沖 211 桶時(shí)(紅字分錄,沖銷上述憑證): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 -23843 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 -21100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-2743 重開 221 桶時(shí): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 24973(221×100×1.13) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 22100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2873 2. 現(xiàn)在補(bǔ)開 10 桶發(fā)票,賬務(wù)處理: 補(bǔ)開 10 桶發(fā)票(金額 1000 元,稅額 130 元,價(jià)稅合計(jì) 1130 元): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 收到客戶支付的 10 桶貨款時(shí): 借:銀行存款 1130 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶 1130

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不建議紅沖 8 月正確的 221 桶發(fā)票,直接補(bǔ)開 10 桶差價(jià)發(fā)票即可 1. 8 月開具 211 桶發(fā)票并紅沖、重開 221 桶時(shí),你已做的賬務(wù)(回顧,確保前期無誤): 開 211 桶時(shí)(假設(shè)單價(jià) 100 元,稅率 13%): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 23843(211×100×1.13) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 21100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2743 紅沖 211 桶時(shí)(紅字分錄,沖銷上述憑證): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 -23843 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 -21100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-2743 重開 221 桶時(shí): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 24973(221×100×1.13) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 22100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2873 2. 現(xiàn)在補(bǔ)開 10 桶發(fā)票,賬務(wù)處理: 補(bǔ)開 10 桶發(fā)票(金額 1000 元,稅額 130 元,價(jià)稅合計(jì) 1130 元): 借:應(yīng)收賬款 - 客戶 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 大豆油 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 收到客戶支付的 10 桶貨款時(shí): 借:銀行存款 1130 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶 1130
2025-09-16
可以的,但是得去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失。
2022-04-28
不是,這個(gè)沖紅的記賬憑證 這個(gè)發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍(lán)字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個(gè)申報(bào)是藍(lán)字加紅字去申報(bào),這個(gè)是減掉之后去申報(bào),要是負(fù)數(shù)話,這個(gè)直接0申報(bào),之前有學(xué)員反饋問過稅局負(fù)數(shù)話這個(gè)直接0申報(bào)了
2020-09-15
同學(xué)你好這樣做可以的
2023-02-03
你好,按照正確的來開附屬發(fā)票就行。
2023-05-25
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