同學(xué)你好 這個(gè)就是免稅不交稅
您好,請問什么是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?什么情況下不得抵扣? 案例:某企業(yè)為一般納稅人,2019年1月購進(jìn)原材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為100萬元,其中20%用于企業(yè)內(nèi)部免稅項(xiàng)目建設(shè)。該企業(yè)1月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少。
你好老師,個(gè)體形式的家庭農(nóng)場,種植苗木的,請問1.neng自己用ukey開專票嗎?開普票和專票有什么區(qū)別嗎,普票對方能抵扣嗎2.為了開免稅發(fā)票我需要去辦免稅證明嗎?3.有免稅額度限制嗎?麻煩老師一個(gè)個(gè)回答
你好 企業(yè)開自產(chǎn)免稅發(fā)票有什么用?能抵扣嗎?怎么抵扣?請?jiān)敿?xì)解釋一下此方面的內(nèi)容?
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
老師,你好,請問一下對方是自產(chǎn)自銷的水產(chǎn)養(yǎng)殖,我們直接購進(jìn)直接賣出 (1)我們收到對方的是免稅的普票嗎? (2)我們對外開具出去的發(fā)票稅率是9%嗎? (3)收到對方免稅的發(fā)票,我們可以按照9%的稅率可以進(jìn)行抵扣嗎? 以上,希望老師能解答,謝謝。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
你這樣簡要解答新手能理解嗎
開出去給付款方可以抵扣 他們收到可以抵扣 農(nóng)產(chǎn)品免稅的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
開票方不能抵扣 付款方抵扣還是雙方都可以抵扣?
同學(xué)你好 這個(gè)是付款方收到發(fā)票可以抵扣