你好,增值稅附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
我之前的會計(jì)把前兩天的發(fā)票認(rèn)證了 我想打開進(jìn)去看看 怎么進(jìn)不了 是不是認(rèn)證發(fā)票在陜西省稅務(wù)局電子稅務(wù)局認(rèn)證
以前的發(fā)票沒認(rèn)證都進(jìn)成本和費(fèi)用了,又認(rèn)證了,不想用了,在電子稅務(wù)局上怎么處理
老師好,想問一下,以前認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但是我賬上的資產(chǎn)已經(jīng)沒有了,我該怎么處理賬務(wù)呢
老師現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證有以前的認(rèn)證平臺,轉(zhuǎn)到電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶了,勾選時(shí)間沒變吧,還是和以前一樣報(bào)稅前勾選了就行吧,不用非得月底勾選吧
老師,您好,本期在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,要與本期開出去銷售收入相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)的勾選認(rèn)證?還是上期的成本費(fèi)用專票都可以認(rèn)證?
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
賬務(wù)處理上呢?
反方向就可以了嗎?
你好,可以的,可以這么做。
你好老師,還可以怎么做?
你好,進(jìn)項(xiàng)做到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面不做相反的。
或者用以前年度損益調(diào)整,你在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。