不需要的哈,這個是全年累計預扣,意思是說以前月份沒扣的,本月可以扣除
這個員工十月份添加的子女專項扣除,現(xiàn)在申報的是十月份的個稅,系統(tǒng)自動累計了10000,我這需要修改成一個月的嗎
老師好,我們十月入職一員工,十一月發(fā)十月工資,現(xiàn)在十二月報十一月發(fā)的工資表上的個稅,等于十二月申報十月應該扣的個稅,個稅自己算出來是六百元,但個人采集填十月入職,自動算出來個稅是450,個稅體統(tǒng)自動算累計扣除兩個月免征額,請問按450個稅申報是否正確?聽說個稅體統(tǒng)按累計十二個月扣除,最后個人app上匯算多退少補,450這么申報是否也可以?
老師,我在個稅系統(tǒng)里下載更新員工的專項附加,更新后,一個員工的專項附加扣除累計子女教育變成0了,他自己改的。為什么1、2月的專項附加也跟著變成0了呢,因為上個月報稅的時候?qū)m椄郊涌鄢塾嬜优逃?000。
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方