您好,是的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
老師們,申報社保延期繳費了,產(chǎn)生的滯納金怎樣會計處理?給別人掛靠,個人轉(zhuǎn)來款備注水泥預(yù)付款可以收下,給代付嗎?
老師,公司增加一個APP拉新業(yè)務(wù),也就是幫各類APP推廣注冊增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務(wù)。收入是上游公司轉(zhuǎn)來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應(yīng)付款,通過其他應(yīng)付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發(fā)票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發(fā)票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發(fā)票了還有代扣代繳個稅嗎?
老師你好,我們公司的員工社保在一家公司申報繳納,工資又在另外一家公司發(fā)放,發(fā)工資的時候有把員工的社保個人繳納的部分扣下來了,扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00,社保扣款:478.77,個人所得稅:66.64元,實發(fā)工資:7154.59元,計提工資的分錄如下: 借方:管理費用-工資:7700.00 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.0 發(fā)放時 借方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.00 貸方:銀行存款:7154.59 應(yīng)交個人所得稅:66.64 其他應(yīng)收款-社保個人部分:478.77。 這樣的話賬面才會平,麻煩問一下老師個人承擔(dān)又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應(yīng)該怎么處理?
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊資本20萬,資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款余額596230元,是4個不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費501500元,公司C和D是設(shè)備費3500元和31500元,公司E是安裝費59730元,都是預(yù)付的,但是對方當(dāng)時都沒開票我們,現(xiàn)在由于項目做失敗了,對方公司也不可能給我們開發(fā)票了,也找不到對方的人,這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師,這個賬掛了4年,想合法合規(guī)的處理一下,具體怎么操作
我是代理記賬公司的會計,請問代理的一家企業(yè),這家企業(yè)融資租入設(shè)備,設(shè)備是賣給別人的,買家給我們付分期款,我們給融資公司付分期款。本來我們公司屬于分銷商,只是賺取介紹客戶的提成,但是上級分銷商要求我們提供設(shè)備銷售的貸款擔(dān)保,所以是融資公司與我公司和上級分銷商三方簽訂融資租賃協(xié)議,我公司再把機(jī)器銷售給賣家,目前因為我公司未確認(rèn)分期銷售的收入,導(dǎo)致產(chǎn)生稅款和滯納金,請問這個責(zé)任我要承擔(dān)嗎?一個月我們代賬公司收800元代賬費。我當(dāng)時沒確認(rèn)收入是因為沒取得整機(jī)發(fā)票,融資公司開具的租金發(fā)票,合同里也明確說明租賃期間機(jī)器不屬于我們公司
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實收資本實繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
個體戶經(jīng)營所得年報的專項扣除是指的啥
銀行賬面金額與實際金額不符
請問老師,一個供貨商,財務(wù)上長期掛賬,后問老板知道是他個人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個人,還需要申報殘保金嗎?
請問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個稅是嗎
會計手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個賬簿填寫本日合理,本月合計以及本年累計嗎?請專業(yè)老師回答
老師,申報社保延期繳費了,產(chǎn)生的滯納金怎樣會計處理?給別人掛靠,個人轉(zhuǎn)來款備注水泥預(yù)付款可以收下,給代付嗎?老師可以詳細(xì)一點嗎?
可以收下可以收下,但是后面你就要還款。。借營業(yè)外支出貸銀行存款。。掛靠是違法的,所以和。 本單位員工一樣處理。
做借款。借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款呢?到時候還款。
申報申報延期了,產(chǎn)生的滯納金怎樣會計處理?
。滯納金計營業(yè)外支出貸銀行存款
還款時做收到款的相反分錄。