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月末原材料盤庫,盤虧6.3公斤,如何做分錄

2021-11-12 16:20
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-12 16:20

你好,會(huì)有相關(guān)人員賠償嗎??

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快賬用戶9131 追問 2021-11-12 16:28

沒有相關(guān)人員賠償

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:29

你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料 借:管理費(fèi)用,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶9131 追問 2021-11-12 16:33

借管理費(fèi)用 貸原材料 可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:33

你好,不可以,需要通過上面兩個(gè)步驟處理才是的?

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你好,會(huì)有相關(guān)人員賠償嗎??
2021-11-12
您好 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料 借 營業(yè)外支出 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-11-02
你好? 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料? 庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?報(bào)批審核后 :借? 營業(yè)外支出? 其他應(yīng)收款? ?管理費(fèi)用等? 貸? ?待處理財(cái)產(chǎn)損益
2021-04-01
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢3000+390 貸,原材料3000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。進(jìn)轉(zhuǎn)出390
2022-09-06
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益? 2260,貸:原材料 2000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 260 借:其他應(yīng)收款 1000,管理費(fèi)用 1260,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益? 2260
2022-09-09
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