你好 借:原材料等 貸:銀行存款 這里不考慮增值稅
老師,我們行業(yè)屬于代理公司,就是下游提供材料給我們后我們再開票給上游。我們2019年收到兩張發(fā)票,當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證了,并且于2019年我們也開了對應(yīng)發(fā)票給上游?,F(xiàn)在2020年對賬,發(fā)現(xiàn)該發(fā)票沒有對應(yīng)銀行流水。現(xiàn)在下游想要我們填制紅字信息表,但是我們已經(jīng)開票給上游了,現(xiàn)在怎么辦呢?
老師,請教個問題,正常的對方給我們提供貨物和發(fā)票,我們銷售和開票。但是目前對方不給我們不開票。這能正常開展嗎?我沒想到?jīng)]有風(fēng)險的方法。合同上寫的規(guī)格型號供貨方都是提供貨物的公司。
老師請教一下,我們的上游給我提供貨物是按不開票價格給我們的,沒有發(fā)票我們怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 我們有一批貨物,屬于別人委托我們銷售,按銷售額的比例給我們提成,這種業(yè)務(wù),當(dāng)我銷售出去了貨物,客人要求提供發(fā)票,怎么處理呀,該由誰提供發(fā)票呢
老師,請教您一個問題,我們是貨運(yùn)代理公司?,F(xiàn)在代理運(yùn)輸一批貨物,上游給我們開具的是運(yùn)輸發(fā)票,我們給下游開具的應(yīng)該是運(yùn)輸發(fā)票還是代理運(yùn)輸?shù)姆?wù)發(fā)票呢?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師?沒有票也可以入賬嗎?不是暫時不開票是不能開票
但是你們的業(yè)務(wù)是真實(shí)的啊,你不能說這個業(yè)務(wù)沒有發(fā)票,我就不進(jìn)行賬務(wù)處理
老師?如果沒有購進(jìn)發(fā)票就進(jìn)行了賬務(wù)處理后面會不會有稅務(wù)風(fēng)險?
會有的,你在匯算清繳的時候,進(jìn)行調(diào)增,這樣可以大幅度降低稅務(wù)風(fēng)險的