發(fā)票上面規(guī)格型號(hào)不寫不行。 商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)和銷售規(guī)格型號(hào)需要一模一樣。
想問(wèn)下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號(hào),單位是公斤名稱和銷項(xiàng)發(fā)票一致。銷售出去的沒(méi)有規(guī)格型號(hào)單位也是公斤,這樣可以直接對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本么? (有時(shí)候購(gòu)進(jìn)的公斤的,銷售的有件的有公斤的,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)),還是必須退回重新開發(fā)票
請(qǐng)問(wèn):商貿(mào)企業(yè),同一種產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)發(fā)票有型號(hào),銷售發(fā)票不寫型號(hào),類目不變的,這樣屬于變名嗎?需要補(bǔ)充什么資料作為銷售發(fā)票附件?
視同銷售 例1:A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,成本為100000元,市場(chǎng)價(jià)為150000元。該公司適用的增值稅稅率為17%,已開具增值稅專用發(fā)票。A公司處理如下: (一)會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi) 125500 貸:庫(kù)存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500 (二)稅務(wù)處理 A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳屬于視同銷售,根據(jù)國(guó)稅函〔2008〕828號(hào)文件第三條規(guī)定:“企業(yè)發(fā)生本通知第二條規(guī)定情形時(shí),屬于企業(yè)自制的資產(chǎn),應(yīng)按企業(yè)同類資產(chǎn)同期對(duì)外銷售價(jià)格確定銷售收入;屬于外購(gòu)的資產(chǎn),可按購(gòu)入時(shí)的價(jià)格確定銷售收入?!贝_認(rèn)視同銷售收入150000元,視同銷售成本100000元,同時(shí)調(diào)減50000元,所得為零。 問(wèn),這里視同銷售是也不用交稅對(duì)么?那稅務(wù)上這樣處理的原因是什么?
企業(yè)采購(gòu)商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號(hào):6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍(lán)藍(lán)擦手紙,規(guī)格型號(hào)3層*105 mm *180mm?,F(xiàn)在客戶要求按照合同開發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能對(duì)應(yīng),發(fā)票上會(huì)進(jìn)銷不一致,產(chǎn)品沒(méi)有問(wèn)題,這種如果按客戶要求開票,對(duì)于我們企業(yè)、客戶各有什么風(fēng)險(xiǎn)?
1、我司銷售貨物給國(guó)外客戶,國(guó)外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運(yùn)輸貨物到客戶的國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù),所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至買方,但此倉(cāng)庫(kù)不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉(cāng)。報(bào)關(guān)是用我司的名義出口報(bào)關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸費(fèi),買方承擔(dān)報(bào)關(guān)費(fèi)等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個(gè)呢? 2、我司從供應(yīng)商采購(gòu)的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號(hào):HECTOGEL-ISDV(E),國(guó)外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報(bào)關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(hào)(報(bào)關(guān)不能顯示英文),這樣申請(qǐng)退稅有什么問(wèn)題?需要怎么改正呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問(wèn)一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
購(gòu)買舊房,已知發(fā)票金額,600萬(wàn),算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個(gè)體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是5萬(wàn),如果月度收入10萬(wàn),需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額不,還能個(gè)體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
這是去年11月份開的,銷售發(fā)票上不寫規(guī)格型號(hào),現(xiàn)在就這份發(fā)票稅務(wù)局發(fā)函要求復(fù)函,我們應(yīng)該怎么辦?
這種情況你只能根據(jù)實(shí)際情況寫?;蛘??;蛘哒f(shuō)單位開票失誤了。
這樣是屬于變名銷售嗎
名稱沒(méi)有變,這不屬于變名,你只是沒(méi)有寫規(guī)格型號(hào)。