發(fā)票上面規(guī)格型號(hào)不寫不行。 商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)和銷售規(guī)格型號(hào)需要一模一樣。
想問(wèn)下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號(hào),單位是公斤名稱和銷項(xiàng)發(fā)票一致。銷售出去的沒有規(guī)格型號(hào)單位也是公斤,這樣可以直接對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本么? (有時(shí)候購(gòu)進(jìn)的公斤的,銷售的有件的有公斤的,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)),還是必須退回重新開發(fā)票
請(qǐng)問(wèn):商貿(mào)企業(yè),同一種產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)發(fā)票有型號(hào),銷售發(fā)票不寫型號(hào),類目不變的,這樣屬于變名嗎?需要補(bǔ)充什么資料作為銷售發(fā)票附件?
視同銷售 例1:A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,成本為100000元,市場(chǎng)價(jià)為150000元。該公司適用的增值稅稅率為17%,已開具增值稅專用發(fā)票。A公司處理如下: (一)會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi) 125500 貸:庫(kù)存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500 (二)稅務(wù)處理 A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳屬于視同銷售,根據(jù)國(guó)稅函〔2008〕828號(hào)文件第三條規(guī)定:“企業(yè)發(fā)生本通知第二條規(guī)定情形時(shí),屬于企業(yè)自制的資產(chǎn),應(yīng)按企業(yè)同類資產(chǎn)同期對(duì)外銷售價(jià)格確定銷售收入;屬于外購(gòu)的資產(chǎn),可按購(gòu)入時(shí)的價(jià)格確定銷售收入。”確認(rèn)視同銷售收入150000元,視同銷售成本100000元,同時(shí)調(diào)減50000元,所得為零。 問(wèn),這里視同銷售是也不用交稅對(duì)么?那稅務(wù)上這樣處理的原因是什么?
企業(yè)采購(gòu)商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號(hào):6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍(lán)藍(lán)擦手紙,規(guī)格型號(hào)3層*105 mm *180mm?,F(xiàn)在客戶要求按照合同開發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能對(duì)應(yīng),發(fā)票上會(huì)進(jìn)銷不一致,產(chǎn)品沒有問(wèn)題,這種如果按客戶要求開票,對(duì)于我們企業(yè)、客戶各有什么風(fēng)險(xiǎn)?
1、我司銷售貨物給國(guó)外客戶,國(guó)外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運(yùn)輸貨物到客戶的國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù),所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至買方,但此倉(cāng)庫(kù)不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉(cāng)。報(bào)關(guān)是用我司的名義出口報(bào)關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸費(fèi),買方承擔(dān)報(bào)關(guān)費(fèi)等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個(gè)呢? 2、我司從供應(yīng)商采購(gòu)的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號(hào):HECTOGEL-ISDV(E),國(guó)外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報(bào)關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(hào)(報(bào)關(guān)不能顯示英文),這樣申請(qǐng)退稅有什么問(wèn)題?需要怎么改正呢?
企業(yè)所得稅300萬(wàn)以內(nèi),5個(gè)點(diǎn),要不要減半征收呢
工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息保留幾位小數(shù)?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們公司延期交付產(chǎn)品,違反了合同的約定,給對(duì)方公司支付的延期扣款的錢,可以做營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出嗎
老師,什么是免抵退稅,免稅的為什么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,本月(6月)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開進(jìn)來(lái)一張專票,我預(yù)繳增值稅時(shí)已經(jīng)分包遞減了,待7月初,公司注冊(cè)地申報(bào)增值稅時(shí)我抵扣掉,然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣處理可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)打官司訴訟費(fèi)預(yù)收該如何做賬?
老師,基本戶,公司員工零散報(bào)銷,公對(duì)私30元50元,300元500元,每天支出可以嗎
老師,客戶付款10w,我們只能給他開9.98w的發(fā)票,客戶不需要我們退款給他200,那我們可以給他開票9.98w
工商年報(bào)中那比如新公司就交了印花稅1.1元,納稅總額填0還是0.0011,保留2位數(shù)感覺不用填?有填的必要嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,就比如說(shuō)五月份生產(chǎn)成品400000,然后工資98000,那這怎么算工資時(shí)效跟工時(shí)
這是去年11月份開的,銷售發(fā)票上不寫規(guī)格型號(hào),現(xiàn)在就這份發(fā)票稅務(wù)局發(fā)函要求復(fù)函,我們應(yīng)該怎么辦?
這種情況你只能根據(jù)實(shí)際情況寫。或者?;蛘哒f(shuō)單位開票失誤了。
這樣是屬于變名銷售嗎
名稱沒有變,這不屬于變名,你只是沒有寫規(guī)格型號(hào)。