以銷售發(fā)票注明的買價和9%的扣除率計算進項稅額。 借:存貨 應(yīng)繳稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
我是乙方企業(yè),現(xiàn)在農(nóng)民工工資95萬由甲方代付,代付工資95萬這部門費用乙方還要開票9%的專票給甲方,乙方又沒收到95萬款項!請問老師,會計要如何處理這筆業(yè)務(wù)(分錄怎么做)?增值稅企業(yè)所得稅及農(nóng)民工個稅怎么處理?
請問農(nóng)民專業(yè)合作社購買農(nóng)藥,但對方開的發(fā)票上有9%稅率,如何做會計分錄
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過程中可以享受加計扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問一下,如果從合作社手里購買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計扣除1%.(兩個企業(yè)均為一般納稅人)
用銀行存款30240元購買一批大米,貨收到已入庫,對方開來增值稅專用發(fā)票價稅合計30240元,其中發(fā)票金額欄27743.12元,稅率9%,稅額2496.88元,請問會計分錄怎么編,購買方的,一般納稅人
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計算抵扣的對吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計算抵扣的對嗎?
老師您好,請問下如果24年匯算的時候期間費用表差旅費只有六千多,25年的時候有五六萬的話下一年度匯算時同比上一年度數(shù)據(jù)會不會跳預(yù)警呀?利潤額一般變化不大,因為我們每年都做費用預(yù)算的,利潤額會做控制每年都會一定比例繳稅
老師這資料(2)該生物柴油生產(chǎn)原料中的廢氣植物油占比為80%,符合柴油機燃料調(diào)和生物柴油BD100標準。前一句話說銷售廢氣植物油,后面又說占80%,那20%不用交消費稅嗎
老師您好,請問下如果24年匯算的時候期間費用表差旅費只有六千多,25年的時候有五六萬的話會不會跳預(yù)警呀整體利潤額浮動不大稅賦率也沒有明顯變化,只是期間費用明細類浮動有多有少
遵循小企業(yè)會計準則的,資產(chǎn)負債表要重分類嗎?
老師,公司是做銷售的,買進很快又賣出,沒有倉庫,這樣可以嗎
老師,第7題為何答案是A,凈現(xiàn)值大于零可行,怎么都-12%還是可行呢?
老師您好,請問下如果24年匯算的時候期間費用表差旅費只有六千多,25年的時候有五六萬的話下一年數(shù)據(jù)比對波動大會不會跳預(yù)警呀
老師,維修集裝箱,屬于服務(wù)行業(yè)嗎?
臨時導(dǎo)游,導(dǎo)游返利,怎么寫分錄,又不開發(fā)票,可以在稅收扣除
老師您好,請問下如果24年匯算的時候期間費用表差旅費只有六千多,25年的時候有五六萬的話會不會跳預(yù)警呀
但合作社購買農(nóng)藥這些不免稅嗎?
農(nóng)藥是免稅的,所以增值稅是不能抵扣的
但為什么會計學(xué)堂里的實操課里沒有應(yīng)交稅費,進項稅,而是直接計入產(chǎn)品物資里
2019年4月1日起,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品允許按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算抵扣進項稅額; 享受條件:1.納稅人為增值稅一般納稅人。 ? ? ? 2.從農(nóng)民專業(yè)合作社購進免稅農(nóng)產(chǎn)品。 ? ? ? 3.農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)當是列入《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋〉的通知》(財稅字〔1995〕52號)附件《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。 ? ? ? 4.農(nóng)民專業(yè)合作社,是指依照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》規(guī)定設(shè)立和登記的農(nóng)民專業(yè)合作社。? 如果滿足上述條件的增值稅是可以抵扣的,如果不滿足上述條件,增值稅不能抵扣,故進入產(chǎn)品物資成本中。
那這個稅還是相當于我們已經(jīng)交了的嘛,因為不能抵扣
是的。可以這么理解。