你好不做工資表,你賬上做什么福利費(fèi)的話,工資的14%抵扣所得稅。
老師誤餐補(bǔ)助不做成工資表,需要匯算調(diào)增嘛?是計(jì)入福利還是應(yīng)付職工薪酬?
老師,我們每個(gè)月發(fā)給員工的餐補(bǔ)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?這個(gè)福利費(fèi)要并入應(yīng)付職工薪酬-工資里一起繳納個(gè)稅嗎?
老師,像公司餐費(fèi)補(bǔ)助 要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),還是 管理費(fèi)用-福利費(fèi)?
老師,年終獎(jiǎng)應(yīng)該做到應(yīng)付職工薪酬中的獎(jiǎng)金,還是職工福利,匯算清繳的時(shí)候,獎(jiǎng)金不用調(diào)整,職工福利要調(diào)增是嗎?
老師好,發(fā)生的迎檢費(fèi)補(bǔ)助 補(bǔ)助的員工車油費(fèi)?餐費(fèi) ,還需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎 借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 還是直接進(jìn)入費(fèi)用科目
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤(rùn)都與收入保持同比增長(zhǎng)嗎
老師,我們購(gòu)進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對(duì)方無法提供個(gè)人信息,我們?cè)趺撮_票,這些客戶是通過對(duì)公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請(qǐng)問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購(gòu)進(jìn)按樹,但銷售時(shí)錯(cuò)誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是就填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
做工資的話就不需要調(diào)整,按照工資抵扣所得稅。