同學(xué)你好,會計分錄:摘要把這個事項寫詳細。 借:管理費用 -510 貸:銀行存款 510
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計提了600元!本月應(yīng)退給他?、诒驹陆又鄢?月-8月補交的社保費用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應(yīng)付職工薪酬?
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計提了600元!本月應(yīng)退給他?、诒驹陆又鄢?月-8月補交的社保費用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應(yīng)付職工薪酬?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計提:借,管理費用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
一員工去年7月末離職,但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回,當(dāng)時因為8月扣費是計提入賬了的: 支付時:借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計提社保分錄:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個人部分回來,請問這個怎么賬務(wù)處理啊,已經(jīng)跨年了。
老師,公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了,12月計提的時候分錄是 借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保) 應(yīng)交稅費,請問購物卡放哪個科目?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
同學(xué)你好,會計分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:銀行存款 如果沒有計提過510元,那在上面的會計的基礎(chǔ)上再補一個會計分錄 借:管理費用? 貸:應(yīng)付職工薪酬?
發(fā)工資的時候,我沒有走管理費用!應(yīng)交個稅,是自己單獨的一項!
我這樣可以嗎(′;︵;`)?借應(yīng)交稅費——代扣個人所得稅600 (扣1-8月補交社保)貸其他應(yīng)收款個人承擔(dān)89 貸銀行510
老師幫我分析一下看看怎么樣
同學(xué)你好,個稅在工資表里顯示。個稅在計提工資的時候就要一起計提,如果你沒有計提。 會計分錄?借:管理費用??貸:應(yīng)付職工薪酬? 借:應(yīng)付職工薪酬??貸:銀行存款
我不是那樣提的,發(fā)工資的時候,我是工資是工資,代扣個稅是在貸方,單獨,應(yīng)交稅費,代扣個稅
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費個稅明細賬有余額,沖抵掉就可以了。 你的會計分錄是沒有問題的。