你好,9萬(wàn)要在稅務(wù)局備案,然后代扣代繳6%的增值稅
老師,這個(gè)怎么處理? 中國(guó)居民企業(yè)甲【甲分為小規(guī)模和一般納稅人兩種故答案要分兩種公司分別回答】公司委托境外A公司代理申請(qǐng)A所在國(guó)的商標(biāo),甲支付A公司一萬(wàn)元商標(biāo)審查費(fèi)用(一萬(wàn)元的商標(biāo)審查費(fèi)用本質(zhì)屬于A國(guó)政府的官方審查收費(fèi)并非A公司的收入所得,最終由A公司代為繳納給A國(guó)政府) 和 一千元的服務(wù)費(fèi)用(此一千元服務(wù)費(fèi)用作為A公司的收入所得))總計(jì)11000元(壹萬(wàn)壹仟圓 請(qǐng)問(wèn)根據(jù)中國(guó)稅法此支付是否涉及交稅 問(wèn)題: 如果不涉及請(qǐng)說(shuō)明理由,如果涉及請(qǐng)說(shuō)明哪些稅目和具體稅費(fèi);
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司是一家國(guó)內(nèi)公司簡(jiǎn)稱(chēng)A公司,A公司的股東有兩個(gè),一個(gè)是國(guó)外的B公司(簡(jiǎn)稱(chēng)B企業(yè))占股80%和一個(gè)國(guó)內(nèi)自然人(簡(jiǎn)稱(chēng)小C)占股20%.現(xiàn)在B企業(yè)和A公司有業(yè)務(wù)來(lái)往,B企業(yè)派人過(guò)來(lái)國(guó)內(nèi)幫A公司做大橋質(zhì)量檢測(cè),雙方簽訂了檢測(cè)服務(wù)費(fèi)合同,合同約定A公司要向B企業(yè)支付相關(guān)檢測(cè)服務(wù)費(fèi)9萬(wàn)美元。請(qǐng)問(wèn)一下國(guó)內(nèi)A公司要對(duì)境外B企業(yè)支付9萬(wàn)美元外匯時(shí),境內(nèi)A公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)和境外公司有業(yè)務(wù)時(shí)需要繳納哪些稅呢?
A集團(tuán)是新加坡注冊(cè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為貨物銷(xiāo)售和提供服務(wù)銷(xiāo)售電子產(chǎn)品和提供軟件技術(shù)服務(wù)2017年A在中國(guó)100%持股設(shè)立了一家子公司B在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售電子產(chǎn)品2018年B稅前利潤(rùn)三千萬(wàn)股東大會(huì)決議分配股息紅利兩千萬(wàn)給A。2018年3月A派了員工到B提供技術(shù)服務(wù),使用一個(gè)辦公室累計(jì)逗留170天9月回歸其中B支付服務(wù)費(fèi)給A,B進(jìn)口A的電子產(chǎn)品;2018年12月,B與德國(guó)的G集團(tuán)簽訂合同給G分別位于德國(guó)法國(guó)馬來(lái)西亞韓國(guó)中國(guó)的五個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)德國(guó)G集團(tuán)統(tǒng)一支付服務(wù)費(fèi);2019年9月A將B30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給G;其中A集團(tuán)、B公司和G集團(tuán)在中國(guó)稅法下的納稅義務(wù)以及所享受的跨境稅收待遇
2018年3月A集團(tuán)派了一位技術(shù)人員C到一家中國(guó)本土的B公司提供技術(shù)服務(wù)。該雇員被允許在B公司的使用一個(gè)辦公室(2018年在中國(guó)境內(nèi)累計(jì)逗留了170天2018年9月回到A集團(tuán)A集團(tuán)與B公司的業(yè)務(wù)往來(lái)①A集團(tuán)派雇員到B公司提供技術(shù)服務(wù),B公司支付服務(wù)費(fèi)給A集團(tuán);②B公司進(jìn)口A集團(tuán)的電子產(chǎn)品,并支付產(chǎn)品貨款給A集團(tuán)。2018年12月,B公司給在德國(guó)的G集團(tuán)提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)(電子軟件類(lèi)),G集團(tuán)與B公司簽訂合同合同約定B公司給G集團(tuán)分別位于德國(guó)、法國(guó)、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、中國(guó)的五個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)德國(guó)G集團(tuán)統(tǒng)一支付服務(wù)費(fèi)給B公司2019年9月,A集團(tuán)將B公司30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德國(guó)的G集團(tuán)根據(jù)案例材料,請(qǐng)分析A集團(tuán)、B公司和G集團(tuán)在中國(guó)稅法下的納稅義務(wù)(企業(yè)所得稅、增值稅和關(guān)稅以及所享受的跨境稅收待遇(寫(xiě)出具體的依據(jù),分析過(guò)程和理由,提交紙質(zhì)版的案例報(bào)告
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來(lái)像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買(mǎi)家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問(wèn)題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。A公司再將商品賣(mài)給C公司時(shí),也應(yīng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問(wèn)題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問(wèn)題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
境內(nèi)A公司是小規(guī)模納稅人要繳納抵扣代繳增值稅6%那么高嗎?不是現(xiàn)在疫情增值稅才1%嗎?
你好,那是對(duì)方的增值稅,不是你公司交的增值稅.是6%,你只是幫對(duì)方代扣代繳
那么我們公司只幫境外公司代扣代繳6%的增值稅嗎?不用代扣代繳其他稅種了嗎
你好,不用,只代扣增值稅
那么真的不用代扣代繳企業(yè)所得稅了嗎
你好,檢測(cè)服務(wù)費(fèi)只代扣增值稅.
為什么只代扣代繳增值稅,有什么相關(guān)文件是這么說(shuō)檢測(cè)服務(wù)費(fèi)只代扣增值稅的嗎
你好,文件你要自己去找,我了解的企業(yè)都是代扣代繳增值稅.
那么老師請(qǐng)問(wèn)一下,假如我們公司進(jìn)口貨物呢?要給國(guó)外公司支付貨款,這個(gè)貨款也是外國(guó)公司的收入,那么要幫國(guó)外公司代扣代繳企業(yè)所得和增值稅嗎
你好,進(jìn)口貨物,是在海關(guān)交增值稅和關(guān)稅,不代扣稅的
那么就是進(jìn)口貨物的,也不用代扣代繳所得稅的是嗎
你好,進(jìn)口貨物不代扣代繳所得稅的