你好; 有的地方系統(tǒng)會延遲 ; 你晚點在進入去看看信息 ;
老師,您好,請問跨區(qū)域反饋表在核銷反饋的時候當(dāng)天預(yù)繳的增值稅查詢不到信息,怎么回事,是系統(tǒng)有延遲嗎?
老師請問我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專管員發(fā)的信息,有點不明白什么意思,專管員發(fā)的內(nèi)容,在次月申報繳納城建稅及附加時,應(yīng)扣除留抵退稅稅額,上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報城建稅及附加的,請大家認(rèn)真核對,并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請大家在此群如實回復(fù),要寫明回復(fù)結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報城建稅附加"。
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點思路,感謝
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
嗯嗯,好的老師
沒事的; 希望能幫到你? ?
老師,您好,外出經(jīng)營情況只需要填增值稅嗎
你好;? ? ? ? 正常預(yù)繳的? ? 會有增值稅的;? ?其他的稅費看項目地那邊? ? ?是否去 地方去預(yù)繳 比如企業(yè)所得稅; 個稅這些? ?
我們這邊印花稅和所得稅都預(yù)繳了,還需要填這個外出經(jīng)營情況嗎,還是只填增值稅的?
?你好 ;? 那就寫增值稅就行了。其他都預(yù)繳了? ?
這里體現(xiàn)的就是一個經(jīng)營情況是吧,合同開票金額對吧
?好; 是的。按照合同金額即可 。? ?
嗯嗯好的謝謝老師耐心解答
沒事的; 希望能幫到你??