直接按520元報銷處理,對于多的32元不報銷,對于不能報銷的32元的進項稅額需要進項稅額轉(zhuǎn)出處理?;蛘呤侵苯油嘶匕l(fā)票理新開具正確金額的發(fā)票。
老師好,請問一下關(guān)于稅點方面的問題。比如,我們公司給甲方開了10萬元專票,6%稅點,然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業(yè),只能開稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請問一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒,比如簽訂合同簽不含稅金額,有類似于這樣的解決辦法嗎?
我公司之前沒有資質(zhì)不能開票給甲方,由其他公司開了專票給甲方,實際上是我公司的收入,甲方把款打到我公司對公賬戶,這個情況怎么處理?我公司和開票的公司有簽了協(xié)議,這樣可以嗎
老師,你好。我現(xiàn)在遇到一個問題,我方是超市,有許多顧客在超市購買了商品,都要求開票,有些顧客要求開具銷貨清單,也有些顧客要求只開比如方便面這種,沒有具體商品名稱??墒乾F(xiàn)在供貨方說這種統(tǒng)稱他們沒有辦法給我方開發(fā)票(由于沒有顧客聯(lián)系方式,沒有辦法沖銷)所以我想問問有沒有辦法可以處理。
我遇到了一個問題,沒想好怎么弄比較合適,有沒有其他方式可以處理的? 我收到了一張專票是552元,我實付金額是520元,對方開多了32元。這種情況下,除了讓對方重開外,還有沒有其他辦法可以處理的?
親們,想請問下公司先收到家具款的發(fā)票(已認證,做賬做了管理費用--開辦費),但是沒有實物也沒有合同之內(nèi)的,現(xiàn)在對方說要過下賬,想問下怎么處理比較好?還有一個問題就是延伸第一個問題的情況下,先收到家具款的發(fā)票,后期送了一批家具款,但是金額不足以發(fā)票的金額,申請退款給對方,有沒有什么風(fēng)險?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳