你好,你和甲方簽訂的是什么合同?
我公司之前沒有資質(zhì)不能開票給甲方,由其他公司開了專票給甲方,實際上是我公司的收入,甲方把款打到我公司對公賬戶,這個情況怎么處理?我公司和開票的公司有簽了協(xié)議,這樣可以嗎
我們和一家公司一起做的小項目,那家公司與甲方簽訂的合同,他們合計開票給了甲方,甲方直接把我們做的一部分工程款給了我們,對公戶打款,我們不開票給甲方也不給那家公司,直接做未開票收入是不是有啥風險?
老師,甲乙丙這樣操作可以嗎?甲(我們公司)開票給丙,乙付款給甲,因為乙沒有資質(zhì)所以不能開票給他。要怎么做才合理合規(guī)。簽訂三方協(xié)議。
老師,就是這邊我們和甲簽訂合同完成監(jiān)理服務(wù)公司,但是甲方有個投資方是丙,然后甲方付款我們,我們開票給丙,簽有三方協(xié)議由丙方付款,但是丙方賬戶凍結(jié),我們開了發(fā)票給丙,甲方代付款到我們公司,第一問題,就是我們簽署三方協(xié)議后開票給丙合法合規(guī)嗎,第二個問題,我們開發(fā)票給丙,款由甲代付,因丙賬戶被凍結(jié),第三個問題,我們開專票給他們有風險嗎,老師。
老師,請問我公司接了一項工程,由于沒有資質(zhì),借用A公司資質(zhì),合同也是A公司和甲方簽訂的,活是我們干,工程結(jié)束了,我公司開工程票給A公司,A公司再開給甲方,甲方付款給A公司,A公司扣掉2%的管理費后再打款給我們公司,我們公司該如何做賬?開出去200萬的票,實際我們收到款只有196萬,這4萬是用營業(yè)外支出科目嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
運輸合同
你給對方開運輸?shù)陌l(fā)票,做你的收入,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入。
給之前先開過票的公司開票是嗎
你好 是的 是這么做的。