你好,辦公室搬東西到別處產(chǎn)生的貨拉拉費用,可以計入? 管理費用—其他? ?科目核算?
生育津貼怎么領取,社保在懷孕生產(chǎn)期間不能斷交嗎
個體戶需要怎么做才可以開票
公司購買的財稅課會員費,計入什么科目?
老師,我去年八萬費用做到今年,去年12月份的報銷單報銷流程走了好久,一直拖到今年2月才報銷完,再加上去年的管理費用也大,所以我就都做到今年來了,可以嗎
對方兩個公司在一個集團下面,一個開票一個收款可以嗎?需要補什么資料
老師,請問下,別人公司給我們了一張電子商業(yè)承兌匯票然后,我們找了一家貼現(xiàn)的,公賬上給我們打了十萬,貼現(xiàn)利息,我們私下,給的,現(xiàn)在怎么做賬,這張票,假設是a公司給我們的?我們的老會計說的,a公司給我們只是往來款,這個意思?現(xiàn)在怎么做平?這不是找銀行貼現(xiàn)的,如果是找銀行貼現(xiàn)的,那個貼現(xiàn)的利息可以做財務費用,然后說這是私下找的,讓我不要體現(xiàn)這個給我們打錢的貼現(xiàn)的這個公司,現(xiàn)在怎么做
一般納稅人注銷不過,沒顯示原因,窗口說他們看到跨月了需要補報7月個稅。只能看到這個。我重新登錄稅務局,預檢也是顯示這個需要報才可以提交注銷,問,正常來說他們看不到其他原因了,是表示問題就只有剛說得那個嗎。如果還有其他原因,例如成本票不夠啥的,都能一并知道吧?
老師我去年有一筆固資產(chǎn),3000元,在24年6月已入賬,但是當時沒有入固定資產(chǎn)卡片,也沒有進行計提,我現(xiàn)在應該怎么做。
之前會計的賬務處理:固定資產(chǎn)入賬是,借固資22825.66,進項稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793,含稅金額(包含上面那個進項稅額2967.34),按他的做法,這里折舊金額應該是22825.66才對。 現(xiàn)在重新做賬,糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉出來(開專票時還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉出 借,固定資產(chǎn)電子設備2967.34 貸,進項稅額轉出2967.34。 這樣賬務處理發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(之前會計進項稅額雖然抵扣了沒有入賬固資,我現(xiàn)做進項稅額轉出,固資入賬金額增加2967.34 ,但原會計做固定資產(chǎn)折舊時,錯誤的包含了稅額2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。
老師你好我想咨詢一下,我們家發(fā)票額度不夠了,但是,貨已經(jīng)賣了,錢也收到了,應該怎么做賬,下個月開發(fā)票了又怎么做呢
可以計入辦公費嗎
你好,這個不是不通過辦公費明細核算?
其他的具體呢
你好,二級科目就是其他,而沒有再具體的。
老師,好像我這個費用是未付的,我做了上個月當期的費用,那我下個月再付,那我摘要要寫什么
你好 上個月當期的費用,摘要可以是:發(fā)生某某費用 下個月再付,摘要可以是:支付某某費用款項
好像圖片上那么多,而且我一次性加起來付了
就是憑證號12~18號都是一起付的
你好 上個月當期的費用,摘要可以是:發(fā)生某某費用 下個月再付,摘要可以是:支付某某費用款項 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
是的,那我這樣一些不是很多內(nèi)容?
而且我都不清楚我沖了那筆的費用
你好,不同的費用支出,需要分別做賬 然后根據(jù)費用情況,寫相應摘要內(nèi)容就是了
我是分別了可是是付了同一人,是同一人墊付的
你好,是同一人墊付的,貸方通過? 其他應付款—某某個人 科目核算就是了