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老師你好,我想問一下小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做會計分錄?謝謝啦!

2021-11-10 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-10 09:50

同學(xué)你好 交稅:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅?貸:銀行存款

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快賬用戶8267 追問 2021-11-10 09:54

老師是小規(guī)出去的票,,末到達交稅點,我做的分錄是,借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在一個季度報完稅了,沒有交著增值稅,這稅就算收入,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:01

那你這個需要做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶8267 追問 2021-11-10 10:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:08

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 交稅:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅?貸:銀行存款
2021-11-10
同學(xué)你好,小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 銷售時 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 交稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸,銀行存款;
2021-08-27
你好 取得收入,借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 減免增值稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-05-14
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023-06-07
你好 是問年末嗎? 可以看下這個例子 這個我們這邊稅局軟件客服發(fā)的增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬舉例如下: 年初留抵稅額為零、三級科目的余額均為零。本年銷項1000元,進項110元,進項稅額轉(zhuǎn)出50元,減免稅款280元,繳納增值稅670元,年末有留抵稅額10元。 分析:將以上三級專欄科目余額(不包括留抵稅額),轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,具體賬務(wù)處理您參考: ①借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?380 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)?100(扣除留抵后的金額110-10) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)?280 ②借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?1050 提醒:年末的留抵稅額繼續(xù)在“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)”的借方余額中體現(xiàn)即可,不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-12
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