您好,那您相當(dāng)于支付了5萬(wàn)元。
老師,我們公司付款1萬(wàn)元給客戶但是沒(méi)有收到發(fā)票,因?yàn)槭且荒甑暮贤孕枰獢備N,這樣的情況下借預(yù)付1萬(wàn)貸款銀行存款一萬(wàn),那如果攤銷的話借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款后,如果下個(gè)月收到了發(fā)票怎么做分錄呢
老師我想問(wèn)一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應(yīng)商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒(méi)有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個(gè)公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應(yīng)付賬款,借什么,庫(kù)存商品嗎
請(qǐng)問(wèn)如果接手了一個(gè)二手店,一共10萬(wàn),包括了之前客戶充值的預(yù)收款50000,這個(gè)分錄要怎么做呢。如果上家因?yàn)槭怯H友關(guān)系沒(méi)收我們錢,但是預(yù)收款也沒(méi)有給我們,這種又該怎么做賬呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開(kāi)了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開(kāi)了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
您好,借實(shí)收資本~原股東,貸實(shí)收資本~新股東
如果他不收轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是預(yù)收的錢也不給我們,變成我們的負(fù)債的話我這邊要怎么做賬呢
您好,您不需要調(diào)整其他賬面金額,您公司體現(xiàn)其他應(yīng)收款和預(yù)收款項(xiàng)
如果這預(yù)收款金額比較大的話,一直掛在其他應(yīng)收款里要緊嗎
您好,預(yù)收款項(xiàng)是給客戶的權(quán)利,其他應(yīng)收款是對(duì)方取得的資金
假設(shè)上家他客戶充值的余額還有40萬(wàn),我們接手后做借-其他應(yīng)收款40萬(wàn),貸-預(yù)收賬款40萬(wàn)嗎,等那些客戶來(lái)消費(fèi)了做借-預(yù)收賬款,貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,那其他應(yīng)收款40萬(wàn)就是一直不動(dòng)的嗎
您好,對(duì)方收預(yù)收款和拿走款項(xiàng)的分錄如何處理?