你好,這是服務(wù)類項(xiàng)目,一般納稅人只能開6%
老師,我們是銷售軟件類公司,對(duì)方讓我們開具一張項(xiàng)目名稱為MES外包費(fèi)用的專票,這個(gè)專票如何開?稅率是正常13%嗎?
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
請(qǐng)問老師 做軟件項(xiàng)目的,供應(yīng)商開的是軟件具體的明稱,我們銷售給第三方公司的時(shí)候,開的是項(xiàng)目總名稱,沒有開采購發(fā)票上對(duì)應(yīng)名稱,這個(gè)有影響嗎?
老師好,我們公司有一個(gè)施工的項(xiàng)目要開具9%的專用工程發(fā)票,他們對(duì)方說要開具13%的專用發(fā)票才可以抵扣,要給他們對(duì)方看稅務(wù)局的那個(gè)文件,說明9%是可以抵扣13%的銷項(xiàng)
老師我們是商貿(mào)公司,跟廠家購進(jìn)醫(yī)療設(shè)備然后賣給第三方。其中采購進(jìn)來的醫(yī)療設(shè)備廠家開具的專票項(xiàng)目名稱是二個(gè)品種,分別是:“*醫(yī)療儀器器械*.....”、"*軟件*....系統(tǒng)。請(qǐng)問我們開銷項(xiàng)票的時(shí)候也能否對(duì)應(yīng)廠家這樣的項(xiàng)目開出去?廠家能開*軟件*這樣的類別,因?yàn)樗麄兪钦娴氖茄邪l(fā)的,我們只是商貿(mào)公司,賣出去的話也能這樣開票嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個(gè)體工商戶,三季度專票和普票合計(jì)開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報(bào)稅,這兩個(gè)金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進(jìn)商品開票100實(shí)際稅點(diǎn)是8.5個(gè)稅點(diǎn),銷售出去商品150我們按10.5個(gè)稅點(diǎn)開票 這個(gè)思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請(qǐng)問勞務(wù)費(fèi)開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請(qǐng)問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月,那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做?確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提?還是等申報(bào)退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫? 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險(xiǎn),退休后還能享受嗎
我們平臺(tái)給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時(shí)候把這個(gè)代金券做折讓了,這個(gè)分錄怎么做?
那我如何賦碼?選哪一個(gè)類別?
你好,可以開外包服務(wù)費(fèi)、具體編碼我現(xiàn)在無法查詢,我現(xiàn)在公交車上去大學(xué)里上課。不好意思