留底稅額是報表自動帶出的。
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報表是這兩個數(shù)字應該填寫在那一欄?謝謝
老師,我第一次購買的金稅盤費用,在申報表抵扣進項,應該填在哪一欄。謝謝。
老師您好,請問一下我上期的留抵稅這是申報是手工填寫嗎,應該填在進項稅的那一欄謝謝老師
老師好,麻煩問一下,上年度在酒店買的送客戶的進項稅已抵扣,本年度要做進項稅轉出,在納稅申報表2的進項稅轉出中,填報那一欄合適,其他應做進項稅轉出的情形,謝謝
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
那我的沒能自動帶出來是怎么回事呢
是哪里沒對嗎
。上期進項全部填寫附表了嗎?
填了,填在其他欄,本期認證相符的增值稅專用發(fā)票
都填寫了,沒有帶出來找一下你稅務局。
老師好,請問我可以在電子稅務局查詢我上期的申報表嗎,就是銷項稅的那個表可以查詢嗎
老師我看到了,我上期的進項10188.68,銷項9089.38,但是填寫進項的時候我填的數(shù)和銷項一樣,就是有1099.3沒填上去所以就沒得,這種怎么處理才好呢
上一期的。上一期的申報表在電子稅務局申報查詢里可以查看。
已經(jīng)看到了,但是現(xiàn)在的問題是上期多的進項我沒有填寫進去,怎么辦
就是因為你留抵的進項沒有填寫附表二,所以才沒有帶出來,你這情況找一下稅務局處理吧!