留底稅額是報表自動帶出的。
您好老師,請問我上個月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進(jìn)項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報表是這兩個數(shù)字應(yīng)該填寫在那一欄?謝謝
老師,我第一次購買的金稅盤費(fèi)用,在申報表抵扣進(jìn)項,應(yīng)該填在哪一欄。謝謝。
老師您好,請問一下我上期的留抵稅這是申報是手工填寫嗎,應(yīng)該填在進(jìn)項稅的那一欄謝謝老師
老師好,麻煩問一下,上年度在酒店買的送客戶的進(jìn)項稅已抵扣,本年度要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在納稅申報表2的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出中,填報那一欄合適,其他應(yīng)做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的情形,謝謝
私人交易需不需要交個稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進(jìn)項專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會計漏報稅造成滯納金,公司財務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個了個工程,但是對方通過支付寶,微信(個人)轉(zhuǎn)給我們老板個人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個人之間的交易不,這種情況允許不?
那我的沒能自動帶出來是怎么回事呢
是哪里沒對嗎
。上期進(jìn)項全部填寫附表了嗎?
填了,填在其他欄,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票
都填寫了,沒有帶出來找一下你稅務(wù)局。
老師好,請問我可以在電子稅務(wù)局查詢我上期的申報表嗎,就是銷項稅的那個表可以查詢嗎
老師我看到了,我上期的進(jìn)項10188.68,銷項9089.38,但是填寫進(jìn)項的時候我填的數(shù)和銷項一樣,就是有1099.3沒填上去所以就沒得,這種怎么處理才好呢
上一期的。上一期的申報表在電子稅務(wù)局申報查詢里可以查看。
已經(jīng)看到了,但是現(xiàn)在的問題是上期多的進(jìn)項我沒有填寫進(jìn)去,怎么辦
就是因為你留抵的進(jìn)項沒有填寫附表二,所以才沒有帶出來,你這情況找一下稅務(wù)局處理吧!