同這你好,今年年底可以一筆確認(rèn)的。
如果我司本年虧損,但是要計提壞賬準(zhǔn)備,那么還確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?這樣一來就要交所得稅,但是明年就要注銷,也沒有可充抵的所得稅,是不是就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
老師公司以前年度累計計提了1.3億的壞賬準(zhǔn)備,沒有計提遞延所得稅資產(chǎn),那我今年年底可以一筆確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?就是調(diào)到今年
請教老師一個問題,比如2020年優(yōu)惠稅率為10%,2021年恢復(fù)25%,2021年遞延所得稅資產(chǎn)年初為100元,壞賬準(zhǔn)備年初為1000元,2021年2季度又計提了壞賬準(zhǔn)備1000元,同時計提遞延所得稅資產(chǎn)250元,3季度沖回壞賬準(zhǔn)備1000元,那么遞延所得稅資產(chǎn)余額是100還是250
借:以前年度損益調(diào)整—信用減值損失 120 貸:壞賬準(zhǔn)備 120 借:遞延所得稅資產(chǎn) 30 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30 老師你好,計提壞賬準(zhǔn)備,是不是資產(chǎn),會計小于計稅基礎(chǔ),可抵扣,
2022年壞賬準(zhǔn)備計提產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn),但是22年發(fā)生了壞賬,那2023年我是不是要做一筆借遞延所得稅資產(chǎn) 負(fù)數(shù)金額(金額是發(fā)生壞賬的金額*15%) 貸方以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)金額 是這樣嗎做嗎
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
老師,我們公司年底涉及到審計不通過以前年度損益調(diào)整行不行
同學(xué)你好,我的理解是可以不通過以前年度損益調(diào)整的,但是今年做的話,金額偏大,不知道審計能不能通過。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。