借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-個人所得稅 借:其他應(yīng)收款-個人所得稅 貸:營業(yè)外支出
老師,您好!我們員工8月離職了,9月份沒有工資,但是有個稅要扣。我現(xiàn)在怎么做這一筆賬呢?
老師好!因為我們是9月發(fā)7月份工資,員工離職后,忘了沒有報完個稅,把員工申報了離職,還能再怎么申報?
老師好!就是我們3月有個員工離職了。工資在員工走時已經(jīng)結(jié)清,現(xiàn)在離職員工個稅有22元錢,我們公司代繳了,那現(xiàn)在這22元我怎么做呢?
我們單位有個員工9月份20號離職,我們單位是9月份20號發(fā)8月份的工資,讓這個離職的人員工資給他一把結(jié)清,那發(fā)工資的時候8月份和截止9月份的工資是分開發(fā),還是做一筆發(fā)放呀老師
老師,我們一個員工8月離職了,9月發(fā)現(xiàn)還有1筆提成沒發(fā),個稅申報里已經(jīng)刪掉了,怎么申報這筆提成?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
我能不能給他做個扣個稅的工資,最后扣掉就是沒有工資呢?
同學(xué),不好意思 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-個人所得稅,就筆分錄就行了,后面那筆不用的。
這個就是直接計處費用,公司承擔了。
是我們還是代繳的是不是還有一筆借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 我就想這發(fā)放工資的時候怎么做了?
借:其他應(yīng)收款-個人所得稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-個人所得稅
最后是歸管理費用了是吧
是的,最后計到管理費用時面。